借其他应收款、职工贷银行存款5000。

老师你好!单位上做的消防工程(消防工程里包括材料费,发电机组费,设备费,报警设备,管道费,防火门),当时入账时我是先入在在建工程这科目里的,现在消防工程结束已经验收好了,请问老师这在建工程我应该怎么转固定资产?
老师,单位是工程施工企业,做消防工程,有2个项目,第2个项目的员工预支工资5000元,应该怎么做账,谢谢老师
1.有一个事业单位是学校,学校建设学生餐厅项目,因建筑面积、竣工验收、消防问题等被罚款 95万元后,这个应该怎么记账? 2.未经施工方签字认可,将罚款支出抵顶了施工单位的质保金。 请问这个学校不符合什么规定?谢谢
老师你好,我们单位是建筑企业,公司承包的工程转包给施工队施工甲,其中有个别项目施工队再分包给他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙给公司开具增值税发票,整体工程还得和甲结算,那么乙支的工程款如何做账务处理,麻烦老师给解答,谢谢!
老师 支应急物资库建设工程 这个怎么做会计凭证?消防队事业单位 谢谢
研发的租金跟水电费放入研发项目的那个类别
B公司注册资金50万,A公司占股66%➕个人C占股34%,A公司实缴了23万,2024年A公司做股权转让给个人D,500元底价转让的,现在税务局找A公司让按所有者权益交所得税,这种情况怎么办
老师您好,请问一下装修费的发票对方给我们分开开票,一张票开材料款,一张票开建筑服务 * 装修工程款,这样开票合规吗?
老师,你好,请问代理商拿3万的代理价货送1500的代理价货,五款商品任选,怎么测算利润
分公司没有经营数据,报表均为0。为什么汇算清缴填报时总公司那边会分摊到2万多的税款给分公司?
老师,公司把钱转给公司员工,员工用于采购,用发票来报销,但是员工报销时没有采购的支付流水可以吗?
朴老师你好,在吗?想问一下
制造业内的财务部的工资不是应该计入财务费用吗还是计入管理费用
老师,医美机构因医疗纠纷支付给客户的和解补偿款,是进销售费用还是营业外支出?
老师好,请问公司没有车,员工通行费发票可以报销吗
老师,是支付给员工的工资,为什么要进其他应收款
你好,不是预支的吗?如果是正常发放工资的话,借应付职工薪酬工资贷银行存款。
老师,不计入这个项目成本里面吗
做这个项目里面,你当月计提不就可以啦?借工程施工B项目工资贷应付职工薪酬工资, 确认收入之后结转到主营业务,成本发放的时候,一般都是次月发放,你们是当月发放当月的吗?
借应付职工薪酬工资贷,银行存款正常发放去做这个。
老师,现在这个B项目都发生的是材料人工的成本,还没有结算收入,我这个月结转成本吗
还是先把这些材料,人工费用先汇总计入工程施工这个项目,贷银行存款
没有收入的不结转成本,确认了收入之后再结转成本。
老师,工资不是当月,是10天给员工支付一次工资
借工程施工工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款。
老师,那就是这个月先把现在发生的材料人工费用,都归集到工程施工这个科目下,贷银行存款,等货款什么时候收回在结转成本是吧,老师
是的是的,是这么做的。
老师,那像这个员工,用单独体现吗
你好,正常发放的,不需要单独提现。
老师,这个是还没到发工资的时候,他提前跟老板预支的,他工资是8000元,预支了5000元
老板的意思就是,给他记账,他拿走5000元,到发工资的时候,在补发3000元就行了
借其他应收款职工贷其他应付款老板。
发工资的时候,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款,职工银行存款少给他发放5000就是了。
计提的工资没有给你做,自己做。
老师,那就是这个员工他预支工资,一共记2次,一次是计入成本,一次是单独记入其他应收款,是吧老师
都是预支的话,都应该是其他应收款 然后你计提的时候,这个属于成本当月计提当月的。
老师,其他人没预支,就是这个B项目的员工,预支了5000元的工资,我需要把他放入成本里面吗,还是现在先放在其他应收款里,成本里面就不要在添加了
可以的,可以这么做的。