学员您好, 你好,可以的, 没问题 一、借:管理费用——医保费 贷:应付职工薪酬——医保费 二、借:应付职工薪酬——医保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
社保不计提,当月支付应该怎么做分录
社保,公积金当月计提,当月支付当月的,要怎么做分录?
社保可以当月计提当月发放吗?会计分录怎么做?
社保费,医疗费如何做分录的?是当月计提,下月缴纳,还是当月计提当月缴纳
老师,请问社保和公积金当月不做计提,只做当月支付的那一笔分录可以吗?
发现以前的会计少申报了几万块钱的税款,这个会不会对会计个人有什么影响?
几个月前收到的专票已经认证了,现在又开了红字发票过来如何做账
虚开发票也是正常开票,只是没有真实业务,开了就交税了呀?为啥会有危害?
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
好的,谢谢
你好,可以的, 没问题
不客气,有空给五星好评:,