你好同学,分别申报个人所得税就可以。嗯,但是这个扣除的话,你只能在一边申请,没确认的话,你可以等到汇算清缴一块儿来提交,这个专项附加扣除一块儿来减掉就可以了,然后到时候再申请退税。

老师2021年12月份,员工没上班然后我们给交了12月份社会保险,工资表工资是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申报个税时这个0工资的人员我就0申报的然后也没申报扣除申报金额,现在1月份发放12月份工资的话这个社保该怎么弄呢,这个人1月份也不干了就涉及给上的这个434元的社保款该怎么处理呢走借营业外支出-其他 贷其他应收款-社会保险 这样行吗
老师这个工资表单位承担的社保部分4910.5,没有体现在表格内,正确的表格应该怎么做?我们单位是先计提本月工资,交本月社保,工资次月才发,那么整个流程的会计分录怎么做呢?
老师:我社保是在另外公司交的,那边每个月工资做1700,我现在上班地方发5000,那我是怎么报个税呢?现在12 月要填报确认23年的附加扣除了是不是?没确认会怎么样,还有像我之前扣款单位选的交社保的单位,现在我确认的话再怎么确认呢?
1、11.25在电子税务局上做了公司社保缴费申报,但到现在公户上都没有自动扣缴社保费的记录,怎么确认我们公司社保有没有缴费成功呢? 2、上个月社保模块没有任何关于权限不足的提示,本月又突然提示说我不满足该功能操作权限。这是为什么?
老师请问我申报单位社保按照应发工资填的收入但是社保那块从来没有填过(错了,应该填上就扣减了)。我怎么办啊,下个月申报时可以把本年度1-6月份的社保的那块金额加在一起填上吗?还是要个税汇算时再填?还是从1月份开始更正报表?我去年也是按应发工资填的,但是都没有填社保这块,咋办啊老师?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
到时申请退税就麻烦,那我现在叫他们在手机里先确认掉好点。我的工资的话上班地方多点,那是不是现在确定的时候就把她改到自己上班地方?可是我社保又在那边交的,两边个税分开报有什么影响?会合并一起去吗?
你好,两边申报倒是没问题,因为系统里最后会给我们合并在一块儿来算交不交个人所得税的,你可以让员工现在申报专项附加扣除,哪边的工资多一些,在哪边申报吧,这样会好一些。