学员你好,计算如下 3.91+0.33+1.36+42*0.1=9.8进项 销项=42*0.13=5.46 5.46-9.8-0.5=-4.84留抵,不交税
某工业企业(增值税一般纳税人) 2019年5月购销业务如下: (1)购进生产原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别为23万元,2.99万元,专用发票当月通过认证并申报抵扣,另支付运费(取得发票) 3万元。 (2)购进钢材20吨,已验收入库;取得增值税专用发票上注明的价、税款分别为8万元、1.04万元, 专用发票当月通过认证并中报抵扣。 (3) 直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元。 (4)以托收承付方式销售产品一批,货物巳发出并办妥银行托收手续,但货款未到,向买方开具的增值税专用发票注明销售额为42万元。 (5)将本月外购的20吨钢材移送本企业修建的产品仓库。 (6)期初留抵进项税额为0.5万元。问题:计算该企业当期应缴纳的增值税额
某企业为增值税一般纳税人,2020年8月购销业务如下: (1)购进生产原料一批,取得增值税专用发票上注明价款为20万元,税款为2.6万元 (2)购进钢材2吨,取得增值税专用发票上注明价款为5万元,税款为0.65万元 (3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,取得的农产品销售发票上注明价款为2万元,运费0.1万 元,取得增值税专用发票 (4)销售产品一批,向买方开具的专用发票注明销售额40万元 起初留抵进项税额0.5万元,已知增值税税率为13%,运费税率9%,农产品扣除率9% 要求:计算该企业当月应缴纳的增值税?
1、某企业(增值税一般纳税人)2020年1月份购销业务如下:(1)购进生产原料一批,已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别为2万、3.91万元;(2)购进原料钢材20吨。已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价税款分别为8万元、1.36万元;(3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元:(4)销售税率为13%的产品一批,开取增值税专用发票42万元;(5)上期未抵扣的进项税额1万元。
1.某工业企业(增值税一般纳税人),2019年7月购销业务情况如下:(1)购进生产原料一批,取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别是23万元、2.99万元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。另支付运费取得增值税专用发票,注明运输费3万元,增值税0.27万元。2.购进钢材20吨,已验收入库;取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别是8万元.1.04万元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。(3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元。(4)以托收承付方式销售产品一批,货物已发出并办妥银行托收手续,但货款未到,向买方开具的增值税专用发票注明不含税销售额42万元。(5)期初留抵进项税额0.5万元。要求:计算该企业当期应纳增值税税额。(12分)
某工业企业(增值税一般纳税人)2020年5月发生如下购销业务:(1)购进生产原料一批,已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价款和税款分别为23万元和3.68万元,另支付运费(取得增值税专用发票)3万元;(2)购进钢材20吨,已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价款和税款分别为8万元和1.28万元;(3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,经税务机关批准的收购发票上注明的价款为44万元;(4)销售产品一批,货已发出并已办妥银行托收手续,但货款未到,向购买方开具的专用发票上注明不含税销售额42万元;(5)销售产品一批,开具普通发票,取得含税销售额33.9万元;(6)期初留抵进项税额0.8万元(即上个月未抵扣完的进项税额,可在本月继续抵扣)。已知:企业取得的发票均符合规定,并已在当月认证;销售货物适用的增值税税率为13%;交通运输服务适用的增值税税率为9%;购进农产品的扣除率为9%,结果保留两位小数。【要求】计算该企业当期应纳增值税税额和期末留抵进项税额
老师,专票未认证,可以入帐吗?算成本发票吗
企业所得税汇算清缴,补缴了企业所得税,应该怎么入账
个体工商户有税法要求一定要开基本户吗?开票一定要公对公吗?
老师,我们要上系统,打算用产品的个数来分配料工费,但是这个产品的重量不一样,生产一个产品时间也不一样,这样可以吗?弊端是啥?
本单位合同盖章后扫描用PDF格式传给对方打印出来签字盖对方章,用拍照方式传回,请问这个合同具有法律效力吗?
如果后期收到的发票会计没有调减 只是把账调平 那出纳开具的发票不是虚开了吗
公司招聘销售人员,刚来一天觉得不合适给了一天的工资,没有劳动合同,这种短期员工工资怎么做账,走销售费用呢还是管理费用呢
老师你好,请问什么是安措费?
以前年度专项资金使用有误,需要调整支出,调整今年的公用经费作为以前年度专项经费支出使用,如何调整账务
老师,前期账有两年没做了,我是补的筹备期间的账吗?营业后的账要做吗?还是直接做我接手后的就可以呢