你好,这个业务就没有了是把

@老师朋友们:今天有房东过来给公司开票,合同签订了两年,但只支付一年房租,他因为从外地回来一次不容易,所以就到税务局开了两年的发票,一张,那请问老师这种情况怎么做账呀?多开的下一年的房租金额怎么做账务处理?年度汇算还得调增对吧。
老师好!2020年10月我在公司接手整理票据,大部分票据都是拆迁户到公司交付预收房款,款项都是直接全部进入法人个人卡,再由法人个人卡支付工资,还借款、开销费用支出等,并没有走公账户。请问一下老师这种情况下我应该怎么处理完善?法人这种行为是不是和公司签订什么比较好?
老师,21年进行挂账的一张发票,先开了票,本应该22年支付,但是由于合同没签下来,只能不支付这笔款,这种情况下,账上要怎么处理比较好
老师好!我公司跟劳务公司签了20万合同,去年预付了15万,由于工程质量不合格,剩余款不支付了,但之前付的15万对方公司不给开发票,想问老师这种情况账务上怎么处理
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,12月19日到货,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
对的,后续跟这家也没有业务了,只不过去年底,想着有,开了票
那就直接把原来的分录做冲销就可以的
那不需要退原发票,直接冲销,就可以了?
最好是让对方开红字发票
好的,谢谢
客气,客气,期待您的好评。