同学你好 你们是什么行业
那老师,问个问题,就是,如果,我们实际销售是5月份,我们五月份给人家送的菜,但是人家六月份才能实际算出来,给我们结算多少钱,发票也是我们六月份给人家开的,请问,实际收入可以算到六月份吗?
老师,供应商给我们7月13号开进来一张发票,3103,是五月六月给我们送的菜,这个怎么做账呢?
老师,像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了,当时也没给我们开发票,八月开的发票进来,十一月我们才给供应商打钱,这样子的做账思路是啥呢?
老师,我们六月份,有一个供应商挂的是预付账款的余额100319元,他11月26号开进来发票,111242我们十一月打款了10973元这个咋做账
老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.5元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢?
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做