这种有风险的,尤其是跨年的纳税义务晚了。
老师,我们是一家小规模加油站管理服务公司,就是负责给人家管理和加油,对方根据我们的销油含量给我们服务费,可是12月份的服务费对方公司明年1月份才能核算出来,我们1月份才给他开票,做账是明年1月份开票后确认收入,汇算清缴的时候这个收入用不用调增?
麻烦您帮我看一下可以吗?我们老师就是每个月都会扣一点工资,而且就是这个月发上个月的工资,然后那个前面的那个八天的,它是不动的,四月份的话,他扣了我900多块钱,五月份扣了我600多块钱,六月份扣了我700多块钱,七月份扣了我300块钱,她八月份给我七月份的工资,不,他给了我七月份的工资,实际上只要给一千五,但是他给了2000,然后这个怎么做账啊
老师阿,我们是武汉的公司,在义乌有工程项目,是这样的:今年六月份以前在义乌的个税按核定的千分之五交的,从六月份开始武汉税务局要求我们改成全员全额申报,当时申报个税的人员入职时间我填的是六月一号,实际好早入职了,导致前面的累计扣除费用没享受到,多交了个税,这个咋解决。现在才想到这个问题,9月份的个税还没报,那这个月我能把入职时间改为实际的时间吧!老师如何认为的。
我们承包了A公司的研发合同,每个月的收入是根据每个月产生的实际费用来结算的,比如上个月12月份的收入要到这个月才能确定,我们收到款项才会给A公司开具发票,那我是12月份确认收入还是这个月才能确认收入?
老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
我们就是实际推迟一个月,但是当时人家也算不出来是多少钱啊,我们咋估算收入呢?没办法估算啊
你好,根据税法来说的话,你们这种就是不符合要求,你销售对给对方这个产品的价值怎么可能自己计算不出来。
是没办法计算的
啊计算的话,你只能按照开发票的来,但是有风险,只能说是有风险,不能强制你必须做到这个月份税务局查账的话就是有风险。
如果查出来会怎样呢?
补税 缴纳滞纳金的