这种有风险的,尤其是跨年的纳税义务晚了。

你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
我们承包了A公司的研发合同,每个月的收入是根据每个月产生的实际费用来结算的,比如上个月12月份的收入要到这个月才能确定,我们收到款项才会给A公司开具发票,那我是12月份确认收入还是这个月才能确认收入?
老师,请教一下:我们是一家小规模加油站管理服务公司,就是给对方提供管理和加油,对方根据我们的加油升数核定我们的劳务费,比如8月份提供的劳务,10月份他才能核算出给我们多少劳务费,我们再开票给他,他收到票后给我们打钱,这个8月份的收入能否在10月份开票后再确认收入?
老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?
那老师,问个问题,就是,如果,我们实际销售是5月份,我们五月份给人家送的菜,但是人家六月份才能实际算出来,给我们结算多少钱,发票也是我们六月份给人家开的,请问,实际收入可以算到六月份吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我们就是实际推迟一个月,但是当时人家也算不出来是多少钱啊,我们咋估算收入呢?没办法估算啊
你好,根据税法来说的话,你们这种就是不符合要求,你销售对给对方这个产品的价值怎么可能自己计算不出来。
是没办法计算的
啊计算的话,你只能按照开发票的来,但是有风险,只能说是有风险,不能强制你必须做到这个月份税务局查账的话就是有风险。
如果查出来会怎样呢?
补税 缴纳滞纳金的