这种有风险的,尤其是跨年的纳税义务晚了。

老师,我们是一家小规模加油站管理服务公司,就是负责给人家管理和加油,对方根据我们的销油含量给我们服务费,可是12月份的服务费对方公司明年1月份才能核算出来,我们1月份才给他开票,做账是明年1月份开票后确认收入,汇算清缴的时候这个收入用不用调增?
麻烦您帮我看一下可以吗?我们老师就是每个月都会扣一点工资,而且就是这个月发上个月的工资,然后那个前面的那个八天的,它是不动的,四月份的话,他扣了我900多块钱,五月份扣了我600多块钱,六月份扣了我700多块钱,七月份扣了我300块钱,她八月份给我七月份的工资,不,他给了我七月份的工资,实际上只要给一千五,但是他给了2000,然后这个怎么做账啊
我们承包了A公司的研发合同,每个月的收入是根据每个月产生的实际费用来结算的,比如上个月12月份的收入要到这个月才能确定,我们收到款项才会给A公司开具发票,那我是12月份确认收入还是这个月才能确认收入?
老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?
那老师,问个问题,就是,如果,我们实际销售是5月份,我们五月份给人家送的菜,但是人家六月份才能实际算出来,给我们结算多少钱,发票也是我们六月份给人家开的,请问,实际收入可以算到六月份吗?
老师,你咋听不懂呢?工资次月发放,25.1-12月就是发放的24.12-25.11月的工资,个税所属期25.1-12月实际申报的也是24.12-25.11月工资,员工实际收到也是这个工资,也是完整的12个月工资,会计25年入的成本也是按照这个现在25年度里的,提前计提,那么我基数按照这个报也不存在遗漏呀、跟会计账务都能统一了,有什么问题,也不存在弄虚做假呀
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社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
老师,从4月1号起增值税要从13%降到9%,有从哪里听到消息吗?
老师你好,红字发票需要做账不
社保基数是按照员工上一年实际取得工资还是应该取得工资核算?工资都是滞后一个月发呀,比如睡25.1月员工取得的就是24.12月工资呀,那么基数月均工资都是按照24.12月-25.11月合计后的月均,因为实际取得就是这个,历年来都是这么做的,也能跟个税申报系统里数据统一的
个体户年末怎么结转,怎么做分录
老师,我们是一般纳税人小微企业,向银行的借款需要申报印花税吗?
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基数申报的工资总额都是按照上一年度的个税申报属期内计算的:例如25.1-12月总额➗12为月均,这里实际工资是24.12-25.11月的,也是12个月工资,因为工资都是滞后一个月发放的,会计成本也都是当月发放当月记入成本,没有提前计提,这样可不可以,包括可能年终奖金都是跨年发的,在那一年发就记入哪一年的成本里的,总之,基数申报时没有遗漏任何一笔,因为跨部门又是小公司,会计无法完全按照时间自己核算
我们就是实际推迟一个月,但是当时人家也算不出来是多少钱啊,我们咋估算收入呢?没办法估算啊
你好,根据税法来说的话,你们这种就是不符合要求,你销售对给对方这个产品的价值怎么可能自己计算不出来。
是没办法计算的
啊计算的话,你只能按照开发票的来,但是有风险,只能说是有风险,不能强制你必须做到这个月份税务局查账的话就是有风险。
如果查出来会怎样呢?
补税 缴纳滞纳金的