借银行存款 贷预收账款西南公司20万, 预收账款东北公司25万, 借银行存款贷营业外收入3000

甲公司为增值税般纳税人。2016年6月3日,甲公司与乙公司签订供货合同,向乙公司出售批产品,货款金额共计200000元,应交增值税34000元。根据购货合同的规定,乙公司在购货合同签订后一周内,应当向甲公司预付货款120000元。剩余货款在交货后付清。2016年6月9日,甲公司收到乙公司预付货款120000元存入银行,6月19日甲公司将货物发运到乙公司并开出增值税专用发票,乙公司验收货物后付清了剩余货款。编制会计分录。
4.某企业为增值税一般纳税人。20××年6月1日,与乙公司签订供货合同,向其出售一批产品,货款金额共计400000元,应交增值税64000元。根据购货合同规定,乙公司在购货合同签订后一周内,应当向甲公司预货款200000元,剩余货款在交货后付20××年6月6日,企业收到乙公司交来的预付货款200000元并存人银行6月19日企业将货物发到乙公司,并开出增值税专用发票,乙公司验收后付清了剩余货款要求:编制相关会计分录
6.8日,用银行存款归还前欠白云公司的货款85000元。7.9日,接银行收款通知,收到东北公司前欠货款30000元、西南公司前欠货款25000元,已存入银行。8.12日,向西南公司销售甲产品1000件,每件单价400元,增值税率为13%,款项已存入银行。9.12日,向东北公司销售乙产品1000件,每件单价600元,增值税率为13%,款项尚未收到。10.15日,以银行存款支付业务招待费2500元,写分录
10.15日,以银行存款支付业务招待费2500元。11.20日,开出现金支票,从银行提取现金1000元,以用于零星开支。12.22日,以现金支付行政管理部门办公费1000元,未取得增值税专用发票。13.25日,为宣传新产品支付广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付。14.26日,与西南公司,东北公司签订购销合同,根据合同约定,预收西南公司货款200000元,预收东北公司货款250000元。15.28日,因为供货单位(白云公司)违反合同规定,收到一笔罚款收入3000元,款已存入银行。的分录
14.26日,与西南公司,东北公司签订购销合同,根据合同约定,预收西南公司货款200000元,预收东北公司货款250000元。15.28日,因为供货单位(白云公司)违反合同规定,收到一笔罚款收入3000元,款已存入银行。分录
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?