你好,请问有什么可以帮助到您?

(1)6月4号因产品生产需要,从咸阳纺织品厂购入化纤布一匹,金额合计100万元,税额13万元;支付运费2万元,税额1800元。取得增值税专用发票和运输单位开具的运输发票。货款已经支付,材料已经入库。销货方纳税人识别号为916100143894360253,发票代码为1498056476,号码为00415467;运输发票的号码为0003501453。 (2)6月6日公司从西安大华纺织厂购入棉布一匹,取得增值税专用发票。金额合计60万元,税额7.8万元。销货方纳税人识别号为916100235893460217,发票代码为1334834987,号码为00149876。 (3)6月16号仓库发生意外火灾,烧毁外购的花布一批。该批材料实际成本102000元,其中运费成本2000元。 计算进项税额
某日化用品有限公司为增值税一般纳税人,2020年4月,该公司发生下列业务:(1)外购原材料一批,货款已付,材料已验收入库。取得的增值税专用发票上注明税额为30万元,另支付运费10万元,运输单位已开具专用发票。(2)外购机器设备一台,取得的增值税专用发票上注明税额为2.6万元,货款已付。(3)销售高档化妆品一批,取得的产品销售收入为2373万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元(含增值税)。其他相关资料:该公司月初增值税进项税额为6万元,消费税税率为15%。要求:计算上述业务中应缴纳的消费税。
实训技能题:小李同字来到南方食品有限责任公司实习,南方食品有限责任公司为一般纳税人,其纳税人识别号为916100145678566521,2020年6月发生经济业务如下:(1)6月4日因产品生产需要,公司从咸阳纺织品厂购入化纤布一匹,金额合计100万元,税额13万元;支付运费2万元,税额1800元。公司取得增值税专用发票和运输单位开具的运输发票。货款已经支付,材料已经入库。销货方纳税人识别号为916100143894360253,发票代码为1498056476,号码为00415467;运输发票的号码为0003501453。(2)6月6日公司从西安大华纺织厂购入棉布一匹,取得增值税专用发票。金额为60万元,税额7.8万元。销货方纳税人识别号为916100235893460217,发票代码为1334834987,号码为00149876。(3)6月16日仓库发生意外火灾,烧毁外购的花布一批。该批材料实际成本为10万元,其中运费成本2000元。(4)6月20日销售一批男士休闲装,金额为200万元,税额26万元,开具了增值税专用发票,发票号码02752122,购货方纳税人识别号为91610
1鸿适有限公司为增值税一般纳税人,销售产品适用增值税税率13%,2021年6月份经营业务如下(假设购销业务均有合法的发票,购货发票均已通过认证)(单位:万元)(1)6月2日购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明不含价款为285万元(2)月10日销售A产品,开普通发票,取得含税销售额245万元(3)6月20日购进原材料取得专用发票,支付合元外支付购货的运费用205万元(不含税),取得输公司开具的货增值税专用发(4)6月25日销售产某大型商场,开增填税专用取不含275万元
黄河有限责任公司是增值税一般纳税人,农产品适用10%的扣除率,公司的原材料和产品均适用13%的增值税税率,采用实际成本法核算。2020年7月,公司发生相关业务如下,1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税额26万元,款项已支付,原材料运到并验收入库,运输公司开具的增值税专用发票上注明的金额为20万元,向运输公司支付运费21.8万元。(2)2日,购进免税农产品作为原材料(取得了农副产品收购发票),共支付买价70万元,材料已验收入库。(3)10日,收到外单位捐赠的原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税额13万元(4)12日,销售A产品,开具增值税专用发票上注明的价款为1000万元,增值税额130万元,另收取运杂费22.6万元,开具普通发票,款项均已转账收论。P5]例2-0(5)15日,没收包装物押金1.13万元。包装物押金(6)16日,向灾区捐赠一批货物,不含税市场价为5万元(成本为3万元)。(7)18日,以自制产品换取原材料一批(购进材料及自制产品的市场公允价值为25万元且取得了增值税专用发票),生产成本为20万元。编制会计分录
老师,请问,我之前开了一张发票,一直收不了款,现在要怎么样处理比较好
老师 你好 我们是电动车销售公司 现在需要从供货商那里开成本发票 我们是要开上牌的那一种发票吗
卖车的发票开多了,可以冲减部分吗?
老师,施工涉及占用土地和青苗赔偿,在一个协议里,分别列明土地租金金额,和青苗赔偿金额。 1、青苗赔偿这块不征收增值税,个人所得税大多是免征的对吧? 2、土地租金比如现在是2200元,那需要代开发票,需要缴纳的增值税正常是2200/1.01*0.01。但目前政策是月小于10万免征对吧? 3、那剩余的个人所得税是(2200-800)/1.01*20%对吗?
我们公司让司机拉货,我们可以替他开发票嘛,具体他要如何交税,他就是个人
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议