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(1)6月4号因产品生产需要,从咸阳纺织品厂购入化纤布一匹,金额合计100万元,税额13万元;支付运费2万元,税额1800元。取得增值税专用发票和运输单位开具的运输发票。货款已经支付,材料已经入库。销货方纳税人识别号为916100143894360253,发票代码为1498056476,号码为00415467;运输发票的号码为0003501453。 (2)6月6日公司从西安大华纺织厂购入棉布一匹,取得增值税专用发票。金额合计60万元,税额7.8万元。销货方纳税人识别号为916100235893460217,发票代码为1334834987,号码为00149876。 (3)6月16号仓库发生意外火灾,烧毁外购的花布一批。该批材料实际成本102000元,其中运费成本2000元。 计算进项税额

2022-09-15 10:47
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齐红老师

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2022-09-15 10:57

业务1可以抵扣进项税130000%2B1800=131800 业务2可以抵扣进项税78000 业务3进项税抓呢转出100000*13%%2B2000*9%=13180

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2022-09-15
你好,请问有什么可以帮助到您?
2022-12-06
你好请把题目完整发一下
2022-04-25
你好请把题目完整发一下吧
2022-04-08
同学你好 消费税=2373/1.13*0.15=315元消费税
2022-11-03
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