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我今天在核对往来的时间 发现有一笔200多万金额 收不回来 具体原因是因为18年度 做账 多确认了收入 这部分已经作废了 属于错误的 我现在如何做账调整 后付什么资料

2022-12-06 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 15:14

你好,有什么能证明的材料,就附上即可。

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快账用户8972 追问 2022-12-06 15:22

就是我查这部分发票 后面盖着作废章 所有联次都在 另外报税做账都是按照错误 所有收入确认的 后来我在发票查验平台也查了这部分发票 写着作废二字 那我应该如何调账

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齐红老师 解答 2022-12-06 15:28

您好,那就将这些发票作为附件 即可。 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润

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你好,有什么能证明的材料,就附上即可。
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