你好 (1)编制甲公司非货币性福利计提、发放和结转成本的会计分录; 借:应付职工薪酬—非货币性福利 100*500*1.13 贷:主营业务收入 100*500 应交税费—应交增值税(销项税额) 100*500*13% 借:主营业务成本 100*300 贷:库存商品 100*300 借:生产成本 60*500*1.13 管理费用 40*500*1.13 贷:应付职工薪酬—非货币性福利 100*500*1.13 (2)编制甲公司支付基本养老保险的会计分录 借:应付职工薪酬—社保 200000,其他应收款 80000,贷:银行存款 280000

甲公司是一家电脑生产型企业,有职工200名,其中一线生产工人170名,总部管理人员30名。208年2月,甲公司决定以自产的一批电脑作为集体福利发放给职工.该电脑单位成本为6000元,市场售价为10000元,适用的增税税率为13%。要求:编制公司的相关账务处理。(应交税费、应付职工薪酬科目要写明细科目,单位:元)1)决定发放非货币性福利时2)实际发放非货币性福利时,(确认收入和结转成本,编制2笔分录)
A公司为家电生产企业,共有职工240人,其中生产工人200人,车间管理人员15人,厂部管理人员10人,销售人员15人。甲公司适用的增值税税率为13%。2×18年12月份发生如下经济业务:(1)计提本月应付职工工资总额为300万元,其中产品生产工人工资为200万元,车间管理人员工资为30万元,厂部管理人员30万元,销售人员工资40万元。(2)公司以其自己生产某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气的成本为800元,市场售价为每台1000元。(3)甲公司现为总部部门经理以上职工提供汽车免费使用,共10人,假定所提供汽车每辆每月计提折旧1万元。(4)结算本月应付职工工资总额300万元,代扣职工房租10万元,代扣个人所得税5万元,余款用银行存款支付。(5)上交个人所得税5万元。要求:编制上述业务的会计分录。(“应交税费”科目应写出明细科目,会计分录中的计量单位用万元表示)
假定甲企业2020年11月发生如下职工薪酬业务:(1)月末计算并分配本月应付职工工资总额1000000元(其中生产工人工资600000元,车间管理人员工资120000元,厂部管理部门人员工资200000元,销售人员工资50000元,在建工程人员工资30000元)。(2)月末分别按工资总额的8%、20%、2%、10.5%、14%、2%和2.5%计提医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育费。(3)企业代扣职工个人所得税30000元,并将其余基本应付工资970000元通过开户银行支付至职工工资卡中。(4)企业以银行存款向社会保险征收部门支付计提的医疗保险费80000元、养老保险费200000元和失业保险费20000元,向住房公积金管理中心支付计提的住房公积金105000元,向工会支付计提的工会经费20000元。(5)企业以自产A产品作为福利发放给公司每名职工(假定该公司拥有职工100名),该产品的生产成本为8000元/件,市场不含税售价为10000元/件,适用的增值税率为16%
(1)甲公司以其自己生产的电烤箱发放给职工,每台电烤箱的成本为300元,市场销售价格为500元,适用的增值税税率为13%。单位共有职工100名,其中生产工人60名,行政管理人员40名。(2)甲公司以银行存款支付企业员工基本养老保险280000元,其中个人承担的8000p元,单位承担的200000元。(假设个人扣款时通过其他应付款科目)要求:(1)编制甲公司非货币性福利计提、发放和结转成本的会计分录;(2)编制甲公司支付基本养老保险的会计分录(要求写出明细科目)。
(1)甲公司以其自己生产的电烤箱发放给职工,每台电烤箱的成本为300元,市场销售价格为500元,适用的增值税税率为13%。单位共有职工100名,其中生产工人60名,行政管理人员40名。(2)甲公司以银行存款支付企业员工基本养老保险280000元,其中个人承担的80000元,单位承担的200000元。(假设个人扣款时通过其他应付款科目)要求:(1)编制甲公司非货币性福利计提、发放和结转成本的会计分录;(2)编制甲公司支付基本养老保险的会计分录(要求写出明细科目)。
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。