你好; 你知道你企业所得税税负率; 你可以反推你还差多少 成本费用发票的 ;
享受小微企业所得税有个年应纳税所得额不超100万,是不是比如收入-成本-费用等于30万,下月为70万,是不是就按这种累计算的应纳税所得额
没有成本票,我按税负率算出来的成本填进企业所得税的成本里面,所得税的金额就是税负率算出来的金额,这样风险大吗
您好,请问一下小微企业 应纳税所得额是117376.03 应纳所得税额是11731.6 差额是105638.43这个差额是怎么计算出来的
预估今年的企业所得税。老师 最后算下来应纳税所得1944814.72元。这个还能享受小微企业的的所得税减免吗? 能帮忙计算一下 这样要缴纳多少企业所得税? 944814.72*5%+1000000*2.5% =72240.74元税额我这样计算正确吗?
老师 这个是我预估企业所得税表。这样算出来应纳税所得额的金额是不是就是我差的成本票2529950.28元,要是开进来这个金额的成本票是不是不需要缴纳企业所得税?应纳税所得税是这个金额我还属于小微企业吗?
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
企业所得税的税负率怎么计算?
您能帮我看看这个表,我是根据现有的收入和成本费用算的,不知道有没有错?
比如 :应交企业所得税 = 企业所得税税负率*不含税营业收入 = (不含税营业收入 - 成本费用- 税金 )*2.5%或者5%计算
老师你那个算法我不会 捂脸。老师你帮忙看看我这样计算行吗?
你好; 上面就是等式; 你自己带数据进去算就可以了; 成本是未知 ; 其他都是已知才能算的
这个税金是指营业税金及附加还是增值税?
算出来就这样的。什么情况用5%,什么情况用2.5%?
税金就是你的附加税; 印花税;房产税等 ; 是的;看你应纳税所得额是多少