你好; 你去修改下申报表; 报错了要去改下的
请问20年第二季度利润表成本数据本来是180000结果申报时报成了18000,第三季度增值税本来有收入金额的,结果0申报了,所以造成企业所得税年度营业收入和营业成本金额少报了,现在修改的话,是要改去年第报表吗?只改汇算清缴表可以不?
老师公司在注销报了11月税。有9万多收入,我把汇算清缴,增值税申报表填了收入。。10-12月季度所得税没有天收入有影响吗?又更正不了。
老师公司注销一般纳税人有留底税额,我结转了收入,第四季度报财务报表,增值税,报快了,报了0,,企业所得税汇算清缴年报报了收入。有影响吗?季报月报和年报数据不一致,会通过吗?
老师公司注销一般纳税人有留底税额,我结转了收入,第四季度报财务报表,增值税,报快了,报了0,,企业所得税汇算清缴年报报了收入。有影响吗?季报月报和年报数据不一致,会通过吗?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
给人民解放军军事科学院开增值税发票是不是只能开普通发票,我们现在已经是数电发票,开不了数电专用发票吧
老师您好,我现在更正申报2024年的个税,出现了这种提示,我应该怎么选择合适呢,就是我之前按零已经申报了,但是我把专项附加扣除我已经也选上扣除了,现在不知道应该怎么选择合适呢
您好老师,今年发现去年有一笔进项税额转出是管理费用 ,但是报表里没有这笔,想今年做调整,请问怎么处理好?
老师,业务招待费不是按60%扣除吗?我这个1660*0.6=996扣除这些吗?可是系统怎么带出来这个数呢如果按千分之五扣,也不是这个数啊
老师一客户用房子抵我们公司账款,我们给他们开13点专票,他们把房子抵给我们,房子是他们自己建的,可以让他们给我们开13点专票吗?
您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我账务怎么做呢。还有一部分在职的给做到工资里去了,给付掉这块怎么做账呢,
老师,老板名下一个公司B收到A公司银行承兑汇票200多万,分解支付后剩余100万。张100万转另一个也是老板的建筑公司(法人不是老板),现在又从建筑公司转回A公司。等于兜兜转转一圈回到A公司了,这样有问题吗
企业是小微同时也是高新技术,申报企业所得税的时候,选择享受小微企业的优惠政策,研发费用加计扣除还可以填报吗?
选项AB内容不完整,能算对吗
为什么有的企业,法人汇入,贷方用其他应付款,有的用其他应收款
财务报表年报。申报了没看到了,不修改没影响吧
你好; 如果你 年报数据对比不了的; 有可能影响你年报申报的; 建议是先改的