这个需要发票和报关单一致 你分开报关的吗
老师,我们是生产型出口企业,之前空运走了批货,因为这个货是零退税率的,所以要做免税未开票收入,相应的进项税要转出,但是因为当时报关时考虑关税 的问题,所以报关金额比进价还低,而且当时进来的货不是按实际的货开的票,是按均价开的一项名称(比如有好几款货,数量不一样,单价不一样,图省事只开一样,按合适的数,开个平价单价,只要总价对得上就可以了),现在做进项转出,这个进项金额我该怎么确定呀?我该怎么做呀
朴老师我是生产型出口企业,这次出口一批货物570个,其中20个是买单出口,550个是代理出口,然后收款的话我是一起把之前买单出口的20个匀进去这次出口的550个里面一起收的,调高了单价,那我开进项发票的话我是要开570个产品的金额进来还是只开550个就好
老师,请问一下,我是出口型外贸企业,第一季度小规模阶段出口了一批货30万,是免税的,然后4月我们单位转成一般纳税人了,第一季度这批货的进项发票20万税金2.6万,4月对方才开出来寄给我们,那这批货的22.6万,我该怎么做账?4月我还有其他出口,其他进货发票,已经成功退税,就是这个22.6万不知道怎么做分录
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
老师好,我们公司是贸易型出口退税企业,12月份的报关单之前的同事在二月份才申请退税,批次是2024年12月,但是看她出口退税勾选是在所属月份3月份才用途确认,然后我这个月把上年剩下的出口发票也开了,我的出口退税勾选进项发票确认也是在三月,就是说三月有两个批次的出口退税的金额,这种有没有影响?然后我到时候出口退税申报表是填2024年12月003批次吗
我们单位员工离职,社保上个月没断,这个月缴纳保险后断社保。核对工资发现这个人上个月没有工资了。请问这个社保的费用和个税的钱,如果员工给公司,可以让他缴费到对公账户上吗?要怎么做账?
老师好,我7月底从上一家公司离职,7月的社保上家公司没钱还没申报缴纳,但是他说会和我缴纳,但是8月份新公司和我绑定了,这个会影响缴纳8月的社保吗?那7月的社保原公司还可以和我交吗?
老师:您好!我们是律师事务所小规模纳税人。针对增值税发票季度销售额在300,000以内免征增值税是指专票和普票总金额,还是只指普票,专票的话一经开出就得交税?
老师好,差旅费的补助做什么科目,需要提供发票吗
支付的房租押金计入预付账款可以吗,必须计入其他应收款吗
老师好,想买一商铺,登记在个人名下还是公司名下以后交的税费少呢
老师,法人名下两家企业资金互转怎么做账,没有开票怎么处理会规避好风险
怎么开与挂扣公司存在的税费和管理费的证明
请问请问A公司注册资本已实缴到位,现在投资B公司,占80的股权,那B公司80的注册资本算实缴吗,还有祖需要交哪些税金
融资租赁公司,做售后回租业务,准备金按照什么计提,是初始的车辆租赁总额按照一定比例计提,还是每月按照剩余本金来计提?
是分开报关的,因为20个是买单出口,走快递形式,550个是以我们公司抬头出口,走船的,我们是生产企业,进项是只能开550个进来是吗?
同学你好 对的 进项发票分开开就可以
然后我们出口合同是用数量570个的价格,那到时候税务局看到合同跟出口不一致的话怎么解释呢
说错了,金额是两次出口金额,是一致的,因为把买单出口金额匀进去了,只是数量是总的570个,跟代理出口的不一致,到时候怎么解释呢
买单报关的不是单独报关20个吗
是单独报关的,没以我们名义报关,只是收款的话我只能匀进来这次出口的550个里面,调高单价,总金额是两次报关总金额,因为款项那20个不能单独进来,那个是不以我们名义出口,只是550个的单价都可以调,算是卖贵点一样出口
那就数量按照550 单价高一点
但合同数量又是570个耶,那到时候怎么解释呢
同学你好 合同可以改吗
合同不能改,刚才我们供应商已经把570个的进项都开出来了,到时候怎么跟税务局解释呢
发票分开就可以了哦 重新开吧
进项她也不能分开开,我们是生产企业的,数量对不上也应该没关系的吧,到时候跟税务局说还有20个我们没有出口
同学你好 那你这个税局咋解释
如果分开开的话到时候我怎么解释呢
发票报关单都分开就可以了呀
但是另外20个是买单出口的,税务局一般不是不允许买单出口吗?
同学你好 你开票给代理方20个不可以吗