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朴老师我是生产型出口企业,这次出口一批货物570个,其中20个是买单出口,550个是代理出口,然后收款的话我是一起把之前买单出口的20个匀进去这次出口的550个里面一起收的,调高了单价,那我开进项发票的话我是要开570个产品的金额进来还是只开550个就好

2022-12-07 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 13:49

这个需要发票和报关单一致 你分开报关的吗

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快账用户1916 追问 2022-12-07 14:00

是分开报关的,因为20个是买单出口,走快递形式,550个是以我们公司抬头出口,走船的,我们是生产企业,进项是只能开550个进来是吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:01

同学你好 对的 进项发票分开开就可以

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快账用户1916 追问 2022-12-07 14:10

然后我们出口合同是用数量570个的价格,那到时候税务局看到合同跟出口不一致的话怎么解释呢

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快账用户1916 追问 2022-12-07 14:12

说错了,金额是两次出口金额,是一致的,因为把买单出口金额匀进去了,只是数量是总的570个,跟代理出口的不一致,到时候怎么解释呢

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:18

买单报关的不是单独报关20个吗

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快账用户1916 追问 2022-12-07 14:31

是单独报关的,没以我们名义报关,只是收款的话我只能匀进来这次出口的550个里面,调高单价,总金额是两次报关总金额,因为款项那20个不能单独进来,那个是不以我们名义出口,只是550个的单价都可以调,算是卖贵点一样出口

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:39

那就数量按照550 单价高一点

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快账用户1916 追问 2022-12-07 14:40

但合同数量又是570个耶,那到时候怎么解释呢

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:45

同学你好 合同可以改吗

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快账用户1916 追问 2022-12-07 15:15

合同不能改,刚才我们供应商已经把570个的进项都开出来了,到时候怎么跟税务局解释呢

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:20

发票分开就可以了哦 重新开吧

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快账用户1916 追问 2022-12-07 15:22

进项她也不能分开开,我们是生产企业的,数量对不上也应该没关系的吧,到时候跟税务局说还有20个我们没有出口

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:35

同学你好 那你这个税局咋解释

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快账用户1916 追问 2022-12-07 15:37

如果分开开的话到时候我怎么解释呢

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:42

发票报关单都分开就可以了呀

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快账用户1916 追问 2022-12-07 15:44

但是另外20个是买单出口的,税务局一般不是不允许买单出口吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:52

同学你好 你开票给代理方20个不可以吗

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这个需要发票和报关单一致 你分开报关的吗
2022-12-07
你好,虚开发票指不如实开具发票的一种舞弊行为,纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单位为了某种需要在商品交易过程中开具发票时,在商品名称、商品数量、商品单价以及金额上采取弄虚作假的手法,甚至利用比较熟悉的关系,虚构交易事项虚开发票。严格来说,可以算作虚开。不过是因为失误的偶发现象,性质不会很恶劣。但是这么报关的话,后期回款回不来这么多钱,就比较麻烦了。还涉及到退税,退税金额也是成倍的增加,也是有风险的。建议修改报关单,或者重新按照正确币种金额报关
2021-05-19
企业收到出口退税款不算收入,需要冲减成本。 企业发生应收的退税款,借:其他应收款-应收出口退税款(增值税),贷:应交税费-应交增值税(出口退税);结转免抵税额时,借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额),贷:应交税费-应交增值税(出口退税);收到增值税退税款,借:银行存款,贷:其他应收款-应收出口退税款(增值税)
2023-10-25
同学你好,由于这张发票对应的是免税出口的,所以进项不能抵扣也不能退税,全部计入库存商品。
2023-04-15
我又问了一个生产型的出口的那个老会计,他说他们生产型企业。如果要是没有出口发票什么的,其他的发票也是可以抵扣的,然后那个增值税这块儿,他们就是出口的那个生产企业说的就是还要需要交增值税。 这个会计说的是对的,前面一个是错的!
2019-12-03
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