这个需要发票和报关单一致 你分开报关的吗

朴老师我是生产型出口企业,这次出口一批货物570个,其中20个是买单出口,550个是代理出口,然后收款的话我是一起把之前买单出口的20个匀进去这次出口的550个里面一起收的,调高了单价,那我开进项发票的话我是要开570个产品的金额进来还是只开550个就好
老师,请问一下,我是出口型外贸企业,第一季度小规模阶段出口了一批货30万,是免税的,然后4月我们单位转成一般纳税人了,第一季度这批货的进项发票20万税金2.6万,4月对方才开出来寄给我们,那这批货的22.6万,我该怎么做账?4月我还有其他出口,其他进货发票,已经成功退税,就是这个22.6万不知道怎么做分录
外贸出口企业,管理员首次下企业核查,说我的报关单是FOB价,为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的,然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题,怎么处理比较好呢
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
老师好,我们公司是贸易型出口退税企业,12月份的报关单之前的同事在二月份才申请退税,批次是2024年12月,但是看她出口退税勾选是在所属月份3月份才用途确认,然后我这个月把上年剩下的出口发票也开了,我的出口退税勾选进项发票确认也是在三月,就是说三月有两个批次的出口退税的金额,这种有没有影响?然后我到时候出口退税申报表是填2024年12月003批次吗
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
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4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
是分开报关的,因为20个是买单出口,走快递形式,550个是以我们公司抬头出口,走船的,我们是生产企业,进项是只能开550个进来是吗?
同学你好 对的 进项发票分开开就可以
然后我们出口合同是用数量570个的价格,那到时候税务局看到合同跟出口不一致的话怎么解释呢
说错了,金额是两次出口金额,是一致的,因为把买单出口金额匀进去了,只是数量是总的570个,跟代理出口的不一致,到时候怎么解释呢
买单报关的不是单独报关20个吗
是单独报关的,没以我们名义报关,只是收款的话我只能匀进来这次出口的550个里面,调高单价,总金额是两次报关总金额,因为款项那20个不能单独进来,那个是不以我们名义出口,只是550个的单价都可以调,算是卖贵点一样出口
那就数量按照550 单价高一点
但合同数量又是570个耶,那到时候怎么解释呢
同学你好 合同可以改吗
合同不能改,刚才我们供应商已经把570个的进项都开出来了,到时候怎么跟税务局解释呢
发票分开就可以了哦 重新开吧
进项她也不能分开开,我们是生产企业的,数量对不上也应该没关系的吧,到时候跟税务局说还有20个我们没有出口
同学你好 那你这个税局咋解释
如果分开开的话到时候我怎么解释呢
发票报关单都分开就可以了呀
但是另外20个是买单出口的,税务局一般不是不允许买单出口吗?
同学你好 你开票给代理方20个不可以吗