对的是的。借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

出售自己已使用的固定资产,如何处理分录,银行收到的这笔款做未开票收入要交税,然后残值跟收到的款对比若盈余放营业外收入吗?具体如何做分录
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?借应收账款贷主营业务收入(这笔不用体现应交增值税-销项税额)吗?收到这笔款项的差额计入财务管理,是跟根据什么来计算的?借银行存款贷应收账款差额做财务费用汇兑损益
老师请教 车辆固定原值50万,累计折旧30万,剩余价值20万。固定资产转让后得到15万,损失5万。那这个就是处置剩余固定资产有营业外收入,也有营业外支出了。这个会计分录怎么做 ? 1、借:固定资产清理 20万 ,累计折旧 30万, 贷:固定资产 50万 。 2、 银行收到转入的15万元。 借:银行存款 15万 ,贷:固定资产清理 15万。 3、转让使用过的固定资产损失5万, 借:营业外支出 5万 ,贷:固定资产清理 5万 。 对吧 ? 那怎么体现营业外收入的会计分录 呢
老师,我们需要填一个表,有一项是净值,是指总资产-总负债,也就是所有者权益吗
老师,残保金申报截止时间是好久
企业所得税的抵扣对发票的专票和普票有要求吗?
假如工资5000 单位部分社保1000个人社保500实际发工资的时候把这个单位部分也扣除了由个人承担,这个分录怎么做啊 , 这个是本人同意了这笔账就是这么处理的
老师你好,上个月开发票,抵了一张进项,但是我这个月冲掉了上个月那张发票,那他那个绩效是那个数据没回来,怎么操作?申报增值税这里
老师好!购入商品款未付,收到红字专票,咋做账?
上个月开具的发票,这个月红冲,没有进项税可抵,下月能退回销项税吗?
咨询下:纳税评估调整,是什么意思?这个是税务联系企业,让做的吗?
老师我这个怎么调整,把库存商品找平
23年的发票本来是1%、现在发现开错了,当时开成了免税,现在怎么处理