你好; 你红冲收入处理的; 借 主营业务收入; 应交税费-应交增值税贷应收账款
老师,汽车厂家对4S店以现金形式平销返利,请问汽车厂家应该怎么做账务处理?以返利金额开红字负数发票,直接抵减当月销售额对应的销项税额吗?
4S店业务,销售方对购买方申请红字信息表开具机动车整车返利负数发票,作为销售方对着这个负数发票如何做账务处理?
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说进账税额转出数据不对,这个怎么处理呢,如果说按红字信息表的金额改了,8月份收到负数专票,这块进账税额如何处理呢
老师,我们是4s店,给厂家开具了红字增值税专用发票信息表,内容是,机动车销售折让! 收到返利如何做账务处理
老师您好,我方作为购买方,需要对方销售方给开具红冲返利发票,但是我方填写红字信息表时把数字输错了,只输入了金额,数字不对,已经上传红字信息表了,请问如何修改呢?蟹蟹
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛