您好,这个差额怎么产生的?是做错账了,还是有优惠政策?

老师应交税费借方一直有余额,怎么调账啊,实际不欠税,好几年了一直这样,怎么把账调平?
你好老师,我新接过一套账,把该入的账都入完了之后,应交税费余额是负数,我想把他调平,调成零,应该怎么做呢
老师,客户以前做的账小规模应交税费销现税额挂着余额,但是没有欠税的,应该怎么把这个余额调整掉
老师,应交税金,调账,我现在不欠税,想把余额142165.82调平,怎么调
老师,我应交税金贷方余额。但我不欠税,该怎么调平?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
做错,每个月都没结转
您好,那就把应交税费应交增值税所有科目余额结转到应交税费未交税金科目下
老师,我没调平,麻烦你给写个分录呗
你好,你把应交税费科目余额表发一下,要各个科目的末级科目的余额
老师发给你了
你好,没有销项税额吗?全是借方金额没有贷方的
有销项税447863.24表里有啊
再发一次给你
你好,做错的差额知道是怎么产生的吗?是税收优惠政策没有确认营业外收入还是应计入成本费用的税金做了抵扣
我就是月末结转的金额没做,月月都没做。没有税收优惠政策,也没有计入成本费用的税金抵扣。有可能没计提税金。我计提的时候做的贷应交税金未交增值税
你好!除了未交税金科目以外,其他的科目贷方余额的做借方,借方余额的做贷方,结转转到未交增值税,看看这个科目最后的余额方向,因为你不知道产生差额的具体原因,算出方向和金额后,我再告诉你怎么处理?
老师,我结转完,还是贷方余额142165.82
你好!如果不知道具体产生的原因。计入营业外收入就可以 借应交税费未交税金贷营业外收入 你们申报表上没有需要缴纳的税金的话,把你们申报表主表发截图过来看看
肯定能没欠税,现在已经从一般人变成小规模了。从来没欠过税
老师我对一下计提能查出来不?
你好!逐月核对可以找出来