您好,这个差额怎么产生的?是做错账了,还是有优惠政策?

老师应交税费借方一直有余额,怎么调账啊,实际不欠税,好几年了一直这样,怎么把账调平?
你好老师,我新接过一套账,把该入的账都入完了之后,应交税费余额是负数,我想把他调平,调成零,应该怎么做呢
老师,客户以前做的账小规模应交税费销现税额挂着余额,但是没有欠税的,应该怎么把这个余额调整掉
老师,应交税金,调账,我现在不欠税,想把余额142165.82调平,怎么调
老师,我应交税金贷方余额。但我不欠税,该怎么调平?
老师,权益法下被投资方所有者权益变动为什么会导致投资方长投的变化
老师你好 请问资产有700多万 会是一般企业吗
公司补缴社保,个人部分员工工资不够扣除,可不可以让员工把不够扣除的部分打到公司账户里
小规模纳税人,主营业务收入比如是10000,按1%纳税那么应交税费是10000*1%吗?
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
做错,每个月都没结转
您好,那就把应交税费应交增值税所有科目余额结转到应交税费未交税金科目下
老师,我没调平,麻烦你给写个分录呗
你好,你把应交税费科目余额表发一下,要各个科目的末级科目的余额
老师发给你了
你好,没有销项税额吗?全是借方金额没有贷方的
有销项税447863.24表里有啊
再发一次给你
你好,做错的差额知道是怎么产生的吗?是税收优惠政策没有确认营业外收入还是应计入成本费用的税金做了抵扣
我就是月末结转的金额没做,月月都没做。没有税收优惠政策,也没有计入成本费用的税金抵扣。有可能没计提税金。我计提的时候做的贷应交税金未交增值税
你好!除了未交税金科目以外,其他的科目贷方余额的做借方,借方余额的做贷方,结转转到未交增值税,看看这个科目最后的余额方向,因为你不知道产生差额的具体原因,算出方向和金额后,我再告诉你怎么处理?
老师,我结转完,还是贷方余额142165.82
你好!如果不知道具体产生的原因。计入营业外收入就可以 借应交税费未交税金贷营业外收入 你们申报表上没有需要缴纳的税金的话,把你们申报表主表发截图过来看看
肯定能没欠税,现在已经从一般人变成小规模了。从来没欠过税
老师我对一下计提能查出来不?
你好!逐月核对可以找出来