您好,这个差额怎么产生的?是做错账了,还是有优惠政策?

请问老师,应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元,现在想把这个科目调平怎么调?
老师应交税费借方一直有余额,怎么调账啊,实际不欠税,好几年了一直这样,怎么把账调平?
你好老师,我新接过一套账,把该入的账都入完了之后,应交税费余额是负数,我想把他调平,调成零,应该怎么做呢
老师,客户以前做的账小规模应交税费销现税额挂着余额,但是没有欠税的,应该怎么把这个余额调整掉
老师,应交税金,调账,我现在不欠税,想把余额142165.82调平,怎么调
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
做错,每个月都没结转
您好,那就把应交税费应交增值税所有科目余额结转到应交税费未交税金科目下
老师,我没调平,麻烦你给写个分录呗
你好,你把应交税费科目余额表发一下,要各个科目的末级科目的余额
老师发给你了
你好,没有销项税额吗?全是借方金额没有贷方的
有销项税447863.24表里有啊
再发一次给你
你好,做错的差额知道是怎么产生的吗?是税收优惠政策没有确认营业外收入还是应计入成本费用的税金做了抵扣
我就是月末结转的金额没做,月月都没做。没有税收优惠政策,也没有计入成本费用的税金抵扣。有可能没计提税金。我计提的时候做的贷应交税金未交增值税
你好!除了未交税金科目以外,其他的科目贷方余额的做借方,借方余额的做贷方,结转转到未交增值税,看看这个科目最后的余额方向,因为你不知道产生差额的具体原因,算出方向和金额后,我再告诉你怎么处理?
老师,我结转完,还是贷方余额142165.82
你好!如果不知道具体产生的原因。计入营业外收入就可以 借应交税费未交税金贷营业外收入 你们申报表上没有需要缴纳的税金的话,把你们申报表主表发截图过来看看
肯定能没欠税,现在已经从一般人变成小规模了。从来没欠过税
老师我对一下计提能查出来不?
你好!逐月核对可以找出来