你好; 你抵减280元即可; 缴纳720元即可; 你是要做结转分类哈

老师,我有2个问题啊 1、当月有税控技术服务费280元做减免税款,如果我的增值税是3280,那我计提增值税的时候,是计提3280呢,还是3000呢, 2、计提的时候,分录做:借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-未交增值税,这样对吗?麻烦老师帮忙解答下,谢谢了
这个月我们要交增值税2000元,有个税控盘续费抵扣了280元,所以我们要交的增值税就是1720元,我想咨询一下,那我的附加税按哪个金额计提呢?是按2000计提还是1720计提?
当月支付金税盘的280元服务费,如果当月没用交税,增值税申报的时候,这个280元应填写在哪一张申报表里?
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
老师,我们这个月没有抵扣航天信息开给我们的280元服务费发票,如果后期我们抵扣的时候,分录是不是借:应交税费 应交增值税减免税额 贷:管理费用红字
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
结转分类是什么意思啊
你好; 就是结转 增值税明细科目的意思
老师,我才发现一个问题,我们的简易征收税额和差额征收税额,做账的时候是分开的,计提的时候也一般是分开的,那这样直接减这280元的时候应该怎么弄啊
你好; 你简易计税不能抵减的 ; 你没有一般计税吗
没有啊,但是我们税务局网站已经报完税了,是可以抵扣的啊,
你好; 简易计税不能抵扣进项税 ;除非你报税报错了