借应交税费-应交增值税280 贷管理费用280 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税50多

老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
请问老师,我们是小规模,6月开了一张3%税率的专票,应该计提增值税50多元,但同时6月有280元的税控盘费用可以减免,一抵扣等于不用缴增值附加,这种账上应该怎么做呢?
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物税率为13%,退税率为10%。2019年4月的有关经营业务为:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料毁损,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且己在上月进行了进项税额抵扣。上述原材料均适用增值税基本税率。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期未留抵税额6万元。本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元。问:(1)该企业不可免征和抵扣的进项税额的抵减额是多少?如何计算?(2)该企业不可免征和抵扣的进项税额是多少?如何计算?(3)该企业出口应退税额是多少?如何计算?(40)该企业出口的免抵税额是多少?如何计算?(5)该企业的留抵税额是多少?如何计算?
老师,我们是小规模公司2022年5月开了一张专票,当时是1%的税率,申报时,实际缴税3%,在2022年9月份开了一张红字发票,在柜台申报的,然后,我在9月做了一个红冲的凭证,所以在9月份的资产负债表里有应交税费是负数。但是增值税款和附加税一直未退回,这种凭证怎么调整,不会影响第四季度的应交税费和主营业务收入?
老师你好,我们是个体工商户,想开立谘询费发票,看了法规,想确认一下开票税率: 现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 我们在票税系统上看到谘询费6%,请问小规模的话,适用减按1%开立吗? (每季度开票估计会超过30万)
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的专票啊,刚刚问的普票现在是问专票
老师您好,公司是做水泥运输之类的,购入好多台运输车,像纯电搅拌车有10台,然后老板6月份又购入6块电池说是轮换充电使用,现在就在使用了,这6块电池含税金额156万,,是开在一张发票上,像这种是直接计入成本,还是计入固定资产呢?
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的普票啊
印花税实收资本,是哪个税目呢?
老师好,请问租金应计入管理费用还是生产成本科目下?
5年后公司的车要卖出去,原来新车价值11万,卖出2万,请问要交多少税
老师,我代账了一家个体户,在申报经营所得税的时候,发现投资者减除费用不能填写5000扣除!我之前在个税系统有为法人申报工资的!前4个月都是为法人申报工资,我知道法人不能申报工资,我后两个月就是0申报了!我现在该如何纠正呢?
老师,我前4个月和税务系统一直申报个体户法人的工资,怎么办?需要更正申报去更改吗?
老师,财务报表应付账款出现20万的负数。出发预警风险吗??需要怎么做
老师好,小规模公司季度普票未超30万,借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 减税税款转营业外收入 :借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入,这么操作对吗?
老师你好,280元我已经做了:借应交税费-应交增值税-减免 贷办公费 借办公费 贷银行 计提50多元增值税应该:借应交税费-应交增值 贷应交税费-未交增值税 接下来我还需要做什么分录呢?能让账面上体现我实际是不需要缴纳增值税的
不需要做什么分录了,你应交税费的借方比贷方多,账上已经提现了不需要交。
借应交税费-应交增值税280 贷管理费用280 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税50多
就是上面我写的这个分录就行了。 小规模纳税人是不用未交增值税这个二级科目的。