你好,按照1720的就可以抵扣之后的。
你好,我们是小规模企业,上季度开具专票税额为364元,专票和普票合计未超45万元,上个月金税盘维护费260元,我们计提附加税是按264元的增值税计提附还是按抵扣金税盘后104元计提呢?
这个月我们要交增值税2000元,有个税控盘续费抵扣了280元,所以我们要交的增值税就是1720元,我想咨询一下,那我的附加税按哪个金额计提呢?是按2000计提还是1720计提?
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
老师,我们这个月有这个税盘的服务费280元,假如我们这个月应交增值税是1000元,那我计提的时候,应该计提多少
老师 请问一下 本企业有研发费用 比如可以加计抵减所得税2000元 正常要交4000元 我在四季度计提是 按哪个金额计提
老师开通税务局交社保每月就要申报吗?
老师劳务派遣公司账务好做吗?他的成本主要是什么费用呢
资产负债表应交税费这个栏次的金额是怎么得出的
老师,A公司注销,A公司有几笔其他应收款转给B公司,AB两个公司的会计分录怎么做?
我们研发了一个平台,客户公司在平台注册,付我们平台使用费,但是不从平台取得任何收入,劳务公司也在平台入驻,劳务公司派遣人员到客户公司工作,我们要报送劳务公司的收入信息,而不是报送客户公司以及我们平台的收入信息对不 劳务公司入驻平台没有支付我们平台任何费用,我们把劳务费和他派遣人员的工资社保付给劳务公司,这种情况10月我们也要报劳务公司的收入信息吗
家政私人对私人开发票,想把前几个月的工资开出来,开什么发票,汇总开具还是怎么开呀?
老师,油站,有个疑点,说年申报开票占比年申报收入过大,占比超过百分之三十以上,这种写情况说明怎么写,其中有部分未开票收入,但开票是281万,申报是890万,这种情况怎么写说明
请问老师,现在认定小微企业标准是什么
因为有我们软件系统的问题,计算出来的税额和税务系统的不一样,有几分钱的差额,调到哪里去合适呢?
老师交社保怎么绑银行公户银行卡?
就是按抵扣后交的增值税去计提是吗?
你好对的 是这么做的,