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老师,你好,我们是建筑公司,甲方付工程款时好多都是走的保理,比如果我们开票100万,走保理扣贴息,我们实际只收90,那我做账时怎么做?

2022-12-07 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 15:53

借银行存款90,财务费用贴现息贷应收账款100。

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快账用户8143 追问 2022-12-07 15:55

好的,谢谢

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快账用户8143 追问 2022-12-07 15:56

但是扣的贴息没有发票呀

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:56

发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:56

没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税的。

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快账用户8143 追问 2022-12-07 15:57

保理扣的贴息是不给我发票的

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:58

可以问下银行那边的

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相关问题讨论
借银行存款90,财务费用贴现息贷应收账款100。
2022-12-07
你好;  不对哈;   工程款调减了是什么原因的; 是工程量减少了吗   
2023-03-22
借:应付工资10 贷:应收账款10
2023-02-17
学员你好,原则上收款就要确认收入,要是没有成本票据或者进项不够,就向甲方写一个借款单,先做向甲方借款,或者预收账款。等到可以的时候再转入收入交税,当然这是不合规的做法
2022-01-13
同学你好,是成本费用票没有取得吗?还是取得了没有做账?
2022-01-13
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