同学你好,把题发过来吧

商贸企业购口罩给员工分录怎么做
出扣免退税申报-填写明细表申报,配单后商品代码、退(免)税业务类型、备注这3项是空的,是可以不填吗
老师,请问下,是不是只有发票报销的才可以从公户出钱,没有发票的老板们私下给报销了,他们就私下协商,怎么分摊对吗?
个体工商户核定了增值税和所得税的,月开票10万,季度开票30万免增值税?所得税免吗?这样的个体工商户不用做个人所得税的汇算清缴b类报表?那么个体户的工商年报需要做吗?
老师请问下,我上个月个税报错了,可以更正吗,以前个税报错更正,税管员找的
出口企业,收汇是人民币,免退税申报,有个美元汇率是必须设置吗,出口明细表有个美元离岸价是正常的吗
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
您好~是这个题
亲,是哪一个不明白,我给你解释
您可以帮我写一下嘛,我想对一下
可以写,不是比较慢吗,同学发过来,我给你对着更快
如果需要写我就给你写
1、借原材料 900000 应交税费-应交增值税(进项税额)117000 贷应付账款 1017000
2、借应收账款 1130000 贷主营业务收入1000000 应交税费-应交增值税-销项税额130000 借:税金及附加 90000 贷应交税费-消费税 90000 借:主营业务成本600000 贷库存商品600000
3、借 银行存款 15000 贷:无形资产300 资产处置损益14700
4借原材料 72800 应交税费-应交增值税(进项税额)7200 贷银行存款80000
5、借库存商品127500 应交税费-应交增值税(进项税额)4250 贷银行存款
6、借固定资产清理640000 累计折旧160000 贷固定资产800000 借固定资产清理5000 贷银行存款5000 借:银行存款700000 贷固定资产清理700000 借固定资产清理55000 贷资产处置损益55000
7借原材料 4000 贷待处理财产损溢。