物流运输没有,但是快递服务这个有
老师您好,这个题怎么计算的
老师,我私人账号给员工发工资,他没有考勤打卡没有合同,如果他去告我们没交社保,我们怎么解释
新接手过来,老会计都当月计提当月发个税,实际是当月发的是上个月的个税,我这月这么做分录对吗
物流运输公司是小规模纳税人,而且都是往外开票,对方都是个人,这种情况怎么能少交增值税?
公司司机出去送货给的餐补可以不凭发票报销吗?未计入工资,如没有发票是不是要入工资
小微企业,批发零售业,制造业退增量留抵税,全量留抵税额的条件
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
就是进项允许你们多底裤,额外的抵扣增值税进项税额的10%。
是不是就是说,比如说我开了100万的票,我有我有90万的进项,然后在这个在这个基础上,我还可以再额外增加10%的这个抵扣是那意思吗老师。
是的,可以这么理解的。
那这个加计就是这个意思?是按我开票收入的10%吗?还是抵扣之后的,这个应该不是收入的
因为现代服务、生活服务、邮政电信服务这些进项比较少,所以允许你们额外多抵扣,不增加你的收入,增加了你的营业外收入,需要交所得税。
老师能举个例子吗?不太懂
就是你的销项是100,进项是80,然后你们进项比较少,税务局允许额外你抵扣8 需要缴纳的增值税100减80-8 但是这个8是你做营业外收入的,需要交企业所得税的。
增值税我明白了 那这个所得税 是不是就是收入100+8=108成本80 那么就是108-80 是我要交的所得税?对吗老师
看你的利润总额,还有费用呢。
进项80,你的成本不一定等于80 你的费用也可以做进项不是吗
那我的所得税收入 是不是就是按108填 ?
不含税的金额是100万的话,这里填写的是100万。 营业收入是不含增值税的。
不是老师,我说的意思就是,你不是说的这个八,就是比如说额外递减的这个八,它是需要交这个,交这个所得税的。我的意思就是说,是不是在那个所得税报表里边,它不是有个营业收入,这个营业收入是不是就是填成100,加上八的这个总成,然后减去剩下的就是这一部分,什么期间费用,成本,就是这些,这些费用得的净利润是不是这个意思。
好,营业外收入影响你的利润总额,他不做营业收入。