物流运输没有,但是快递服务这个有

应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
就是进项允许你们多底裤,额外的抵扣增值税进项税额的10%。
是不是就是说,比如说我开了100万的票,我有我有90万的进项,然后在这个在这个基础上,我还可以再额外增加10%的这个抵扣是那意思吗老师。
是的,可以这么理解的。
那这个加计就是这个意思?是按我开票收入的10%吗?还是抵扣之后的,这个应该不是收入的
因为现代服务、生活服务、邮政电信服务这些进项比较少,所以允许你们额外多抵扣,不增加你的收入,增加了你的营业外收入,需要交所得税。
老师能举个例子吗?不太懂
就是你的销项是100,进项是80,然后你们进项比较少,税务局允许额外你抵扣8 需要缴纳的增值税100减80-8 但是这个8是你做营业外收入的,需要交企业所得税的。
增值税我明白了 那这个所得税 是不是就是收入100+8=108成本80 那么就是108-80 是我要交的所得税?对吗老师
看你的利润总额,还有费用呢。
进项80,你的成本不一定等于80 你的费用也可以做进项不是吗
那我的所得税收入 是不是就是按108填 ?
不含税的金额是100万的话,这里填写的是100万。 营业收入是不含增值税的。
不是老师,我说的意思就是,你不是说的这个八,就是比如说额外递减的这个八,它是需要交这个,交这个所得税的。我的意思就是说,是不是在那个所得税报表里边,它不是有个营业收入,这个营业收入是不是就是填成100,加上八的这个总成,然后减去剩下的就是这一部分,什么期间费用,成本,就是这些,这些费用得的净利润是不是这个意思。
好,营业外收入影响你的利润总额,他不做营业收入。