你好 9月15日,计提本月职工薪酬-工资,其中生产工人工资13000元,车间管理人员工资7000元,公司行政部门人员工资9000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 10.20日,本月生产的绿豆八宝粥完工入库,实际完工入库80000听,实际发生的生产成本为196000元。 借:库存商品,贷:生产成本 11.21日,本月向祥林食品公司销售绿豆八宝粥50000听,价款175000元、增值税销项税额22750元,收到支票一张30000元已转存银行,其余款项未收。 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 12.25日,收回祥林食品公司前欠货款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 13.27日,支付付平光食品公司本月所购的花生货款30000元。 借;应付账款,贷:银行存款 14.31日,将本月销售收入175000元转入“本年利润”账户。 借:主营业务收入,贷:本年利润

宏达公司2020年10月发生以下经济业务,根据以下具体经济业务编制会计分录。1.10月1日收到丙公司作资本投入的设备,确认的价值为100000元。2.10月3日从甲公司购入甲材料100千克,价款100000元,增值税额13000元,货款尚未支付。3.10月31日,计算并结转本月已验收入库材料的实际采购成本70000元。4.10月31日,经汇总计算,本月生产领用甲材料50000元,其中用于产品生产的30000,用于车间一般消耗的18000元,用于企业管理部门消耗的2000元。5.10月31日,计算本月应付产品的生产工人工资30000元企业管理人员工资15000元,车间管理人员工资5000元6.10月31日,计提公司管理部门折旧30000元,车间折旧20000元。7,10月31日,汇总并结转给产品的本期制造费用50000元。8.10月31日,本期生产产品耗费150000元,全部完工并验收入库,结转完工产品的生产成本。9.10月13日,销售2000件产品,开的增值税专用发票上注明:款200000元,税款26000元。货款尚未收回。10.10月31日,结转本期已销产品生产
温馨食品有限责任公司是生产八宝粥的增值税一般纳税人企业,2021年12月发生如下经济业务,请根据经济业务内容编制正确的会计分录。7.11日,本月生产100000听绿豆八宝粥,生产共领料189000元,其中领取绿豆70000元、花生50000元、小麦58000元、莲子11000元,编制生产领料凭证分录,要求写出明细项目。8.17日,本月应计提固定资产折旧25000元,其中生产车间使用机器折旧费为21000元,行政管理部门用固定资产折旧4000元。9.18日,计提本月职工薪酬-工资,其中生产工人工资13000元,车间管理人员工资7000元,公司行政部门人员工资9000元。10.20日,本月生产的绿豆八宝粥完工入库,实际完工入库80000听,实际发生的生产成本为196000元。11.21日,本月向祥林食品公司销售绿豆八宝粥50000听,价款175000元、增值税销项税额22750元,收到支票一张30000元已转存银行,其余款项未收。12.25日,收回祥林食品公司前欠货款50000元,存入银行。13.27日,支付付平光食品公司本月所购的花生货款3000
温馨食品有限责任公司是生产八宝粥的增值税一般纳税人企业,2021年12月发生如下经济业务,请根据经济业务内容编制正确的会计分录。7.11日,本月生产100000听绿豆八宝粥,生产共领料189000元,其中领取绿豆70000元、花生50000元、小麦58000元、莲子11000元,编制生产领料凭证分录,要求写出明细项目。8.17日,本月应计提固定资产折旧25000元,其中生产车间使用机器折旧费为21000元,行政管理部门用固定资产折旧4000元。9.18日,计提本月职工薪酬-工资,其中生产工人工资13000元,车间管理人员工资7000元,公司行政部门人员工资9000元。10.20日,本月生产的绿豆八宝粥完工入库,实际完工入库80000听,实际发生的生产成本为196000元。11.21日,本月向祥林食品公司销售绿豆八宝粥50000听,价款175000元、增值税销项税额22750元,收到支票一张30000元已转存银行,其余款项未收。12.25日,收回祥林食品公司前欠货款50000元,存入银行。13.27日,支付付平光食品公司本月所购的花生货款300
请编织以下会计分录9月15日,计提本月职工薪酬-工资,其中生产工人工资13000元,车间管理人员工资7000元,公司行政部门人员工资9000元。10.20日,本月生产的绿豆八宝粥完工入库,实际完工入库80000听,实际发生的生产成本为196000元。11.21日,本月向祥林食品公司销售绿豆八宝粥50000听,价款175000元、增值税销项税额22750元,收到支票一张30000元已转存银行,其余款项未收。12.25日,收回祥林食品公司前欠货款50000元,存入银行。13.27日,支付付平光食品公司本月所购的花生货款30000元。14.31日,将本月销售收入175000元转入“本年利润”账户。
)11月29日分配工资费用,其中X产品工人工资12000元,产品工人工资10000元,车间管理人员工资8000元。行政管理部门人员工资20000元(10)11月29日从银行提现金备发工资(11)11月29日以现金发放职工工资(12)29日,销售X产品一批给乙公司,价款50000,增值税6500,价税款已收到存入银行。(13)29日以银行存款偿还Z公司货20100元(14)29日,公司购入一台不需安装的设备,买价为180000元增值税为23400元,款项以银行存款支付(15)29日,收回前进公司所欠本企业货款8000元存入银行。(16)11月29日结转已销售产品X产品的成本10000元。(17)11月30日将收入类账户转入本年利润(18)11月30日将费用,支出类账户转入本年利润
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险