你好 9月15日,计提本月职工薪酬-工资,其中生产工人工资13000元,车间管理人员工资7000元,公司行政部门人员工资9000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 10.20日,本月生产的绿豆八宝粥完工入库,实际完工入库80000听,实际发生的生产成本为196000元。 借:库存商品,贷:生产成本 11.21日,本月向祥林食品公司销售绿豆八宝粥50000听,价款175000元、增值税销项税额22750元,收到支票一张30000元已转存银行,其余款项未收。 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 12.25日,收回祥林食品公司前欠货款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 13.27日,支付付平光食品公司本月所购的花生货款30000元。 借;应付账款,贷:银行存款 14.31日,将本月销售收入175000元转入“本年利润”账户。 借:主营业务收入,贷:本年利润
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
每月是已抵扣的进项发票需要存电子档还是所有当月开具的取得发票需要存电子档,就XML文件
老师。成立项目部购买家具,空调等需要按固定资产核算吗