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老师,七月份缴纳了16522.56的社保费,其中个人部分承担,1700这怎么做分录?

2022-12-07 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 18:56

借其他应付款1700 借应付职工薪酬社保 贷银行存款16522.56

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快账用户5705 追问 2022-12-07 18:57

为啥不是其他应收款1700

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齐红老师 解答 2022-12-07 19:09

其他应收款也可以 就看你们先发工资后交社保还是先交社保后发工资

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快账用户5705 追问 2022-12-07 19:11

我们是先交了七月的社保,七月的工资八月分,发,用哪个科目呢?

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齐红老师 解答 2022-12-07 19:25

同学你好 那就用其他应收款

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快账用户5705 追问 2022-12-07 19:39

以前六月份截止是之前的会计做的,他挂的其他应付款我咋办呢

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齐红老师 解答 2022-12-08 07:40

那就用其他应付款 是一样的 最后无余额就可以

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快账用户5705 追问 2022-12-08 09:31

之前会计的账,其他应付款现在期末就是一个负数,是啥意思

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齐红老师 解答 2022-12-08 09:38

同学你好 贷方负数吗

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快账用户5705 追问 2022-12-08 09:52

是的呢吧

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齐红老师 解答 2022-12-08 09:59

同学你好 那就是个人欠你们的

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借其他应付款1700 借应付职工薪酬社保 贷银行存款16522.56
2022-12-07
一、借:管理费用——社保费1 贷:应付职工薪酬——社保费1 二、借:应付职工薪酬——社保费1 、其他应付款0.6 贷: 银行存款1.6
2022-12-07
你好,这个借以前年度损益调整。其他应收款社保个人部分。营业外支出滞纳金贷,银行存款。 个人部分收不到的时候转入到营业外支出。
2025-04-02
你好 如果全部公司承担 借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 10000 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款 10000
2021-03-02
您好 借:管理费用-社保费 5000 贷:应付职工薪酬-社保费 5000 借:应付职工薪酬-社保费 5000 借:营业外支出 5000 贷:银行存款 10000
2021-03-02
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