同学,你好,是的,下月就不写应交增值税 进项税额了
老师,我们是外贸公司,有张发票本来用于退税的,后来操作错了,勾选抵扣了,然后这个月又开了红字信息表,对方给我们重开了一张发票,原来那张发票就要进项转出了吧,进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
1进项是指这个月我收到的进项发票 月底就要结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税?还是 这个月我勾选了那几张进项发票 我账面就体现那几张发票
11月开了张发票出去,对应的进项发票开进来税号开错导致抵扣不了 要交税,那这张进项发票 我下月就不写应交增值税 进项税额了吧
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷 :应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗?老师
支付25年7月至26年6月房租,怎么记账呀
税金及附加一般是什么税
之前付出去一笔理赔款 借其他应收款12万 贷银行存款12万 现在保险公司打了一笔9万多理赔款, 现在把这个分录完善一下怎么写
工会经费计入什么科目
注册新公司需要准备什么资料
老师,公司跨区工程施工,上月开发票后已预缴了增值税及企业所得税,同时也一并提交了经营地涉税事项反馈表,现在工程还在进行中,是不是得工程完工才能提交反馈表呀?
6月3号缴纳6月份社保,个人部分400,公司部分1100,合计1500,做的会计分录是: 借:管理费用——社保费1500 贷:银行存款1500 6月30号计提了工资做了分录,员工工资应发5000,扣除社保400,实际发放4600,计提分录 借:管理费用——职工工资5000 贷:应付职工薪酬5000 7月10号发放工资怎么做分录?
老师物流运输公司这个etc很多这种几元的发票怎么办,需要打印出来吗?还有其他简易办法
非独立核算分公司,现在要注销,税务局让把18000的固定资产处理了,该怎么做?
入职时间六月份没要求签劳务合同现在7月30号了还有几天离职一切补签劳务合同加上公司被查偷税漏税的问题要求签劳务合同给公司上交资料现在僵着本人不愿意签公司又换个方式要求签免责声明。免责声明上就是说由于个人原因不愿签****之后发生一切法律问题,与公司无关,本人不会追究任何责任。老板没有给我沟通一切都安排给店长传递我加老板微信不同意,现在合同所有事情都是让店长来做一定让我签怕之后我去投诉她吧我该怎么处理怎么回复呢一直不想签这边一直压迫我
这张发票之后就不要抵扣了吗
等下次开正确的过来再抵税