你好,其他应收款-法人,这个款项有收回来吗
上年的其他应付款会计科目用错了,应该用其他应收款科目,现在去更正,发现其他应收款科目已经使用了,无法增加二级科目,现在是其他应付款科目余额是在借方,应该在贷方,现在怎么办,怎么处理
现在12月份发现其他应收款-法人名下余额较大怎么处理呢?
单位其他应收款名下有个自然人借款 金额比较大 现在去世了。那这边应收款怎么处理
本公司为小规模纳税人,企业员工已离职,挂在他名底下的其他应收款(金额较大)账务怎么处理?需要提供什么说明材料呢?
你好老师,公司法人每个月都有转几万到个人账户,借其他应收款贷银行存款,现在就导致其他应收账款约积累越多,这个要怎么处理比较好呢
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
肯定没收回啊,收回了怎么会有余额呢?现在是要法人打回这么多回来吗?
你好,没有收回,就需要挂账。 这样会有被税局认为是对个人分红的可能,有缴纳个人所得税的风险
那现在做好的处理方法是什么?这个月转90多万回来?
你好,个人建议是收回这个款项