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老师,您好,咨询一下一般纳税人企业,7-10月卖出去商品开票了,但实际库存11月才进来,7-10月库存这块要怎么做账务处理处理,是先暂估库存商品吗

2022-12-08 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 10:56

对的,是的,先暂估入库,借库存商品贷应付账款。

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对的,是的,先暂估入库,借库存商品贷应付账款。
2022-12-08
汇算清缴已调增,又收到发票,正常入账,不用写暂估
2021-05-12
你好同学,7月份不是已经开了票了吗,为什么还要暂估,
2021-10-21
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
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