同学您好,根据工程进项和发票付款就可以的
我公司是建筑挂靠人,老板套现为了,让你把委托付款做上让被挂靠公司财务打款,而且把对方公司的联系方式给我,让我联系开发票,做合同。 还有一个劳务公司的劳务费现在付金额比较大,劳务公司和我挂靠方老板商量,分劳务费通过农民工工资做一部分,在的通过两笔其他业务费用做。 这种情况都是打电话把大概请况给我说,委托付款我去做,他把合同,发票被挂靠公司必须要提供的让我建议去的,然后交被挂靠公司财务。 老师请问这也到底该怎么办啊!风险该如何考虑处理呢?
我公司是建筑业的一般纳税人,有做挂靠项目,举例拨入公司327000元,收管理费4905元,收税36436.20元(增值税27000元、城建1350元、教育附加810元、地方教育540元、印花税196.20元、所得税6000元)所得税公司要求只能提供收入的98%,公司付款给挂靠老板327000-4905-35896.2=286198.8元,付款的分录怎么做,企业所得税查帐征收,提供成本发票273104元。
建筑挂靠项目,老板实际需要支付材料款5万 他让供应商开了10万发票,被挂靠方把10万打给供应商 供应商扣了一万的税返了4万给我 这个材料款成本分录怎么做 内账
我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目,内账没有建账套,目前就是有银行现金日记账,但是老板说看不懂,请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢?还有其他应收款其他应付款,别人挂在公司买社保的,不知道怎么做在一个报表
建筑企业挂靠项目,预付给供应商的货款怎么把控。
企业办税员在电子税务局怎么查
还是不懂什么意思,能再讲一下吗
我账上的进项税额和电子税务局的 收到的增值税发票进项对不上,咋回事
公司年会餐饮费,需要申报个税吗,怎么入账
公司的车交的罚款可以入费用吗?凭什么单据入费用?
老师,环保税会计分录怎么做的
老师,第一季度盈利,第二季度亏损,结果第二季度把第一季度盈利的抵进去,还是亏损,可以按亏损这样申报吗?
老师,自己家的小公司,二季度利润有点高,以前工资都是0报,6月给做点工资,可以抵扣一下所得税,退休返聘人员也得报个税是吧?还有什么办法可以抵扣一下所得税啊?
老师,公司没有业务,只有工资走的其他应付款,然后做完账就是这样的分录,您看看图片,现在注销呢,专管员不让有数字的,怎么处理?账上没有现金,走的其他应收,但其他应收是负数,财务报表就调到其他应付账款了
老师好,外购的无形资产研发加计扣除是摊销额✖️2还是✖️3
但是发票有可能虚开。实际工程量与发票不符合。
所以二者要统一,一致才付款
既然是预付款,就不会存在先收票
预付款 简单点看合同约定