。借预付账款贷银行存款借管理费用的福利费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷预付账款。
老师,视同销售(购买的礼品、大礼包作为年货赠送给股东、客户、还有员工算视同销售吗?),供应商开的普票,我们应该怎么处理呢?应该将这部分礼品、大礼包、纪念品按照 普通发票的 价税合计 金额 乘以 他们 对应的货物的增值税税率 计算销项税额 吗?不太懂,请老师解答,感谢!
老师,我们公司员工买的电脑,员工付3000元,公司给补贴8000元,你们一般怎么入账呢,我这边收到一个员工拿过来的发票金额11000元,该如何做分录呢
老师你好,买的京东E卡(价值100元)发给员工当生日礼品,这个该怎么入账呢
给员工发放的福利,比如说100元左右的电子产品,作为生日礼物,200元左右的东西作为奖励,有发票,这个怎么做账好呢,员工需要交个税吗?
老师你好,电商京东平台,之前客户在京东平台购买的产品,先发现当时购买的产品价格偏高,现需要退差价,我们退的这个差价的钱怎么做账呢
借:管理费用-福利费100 贷:应付职工薪酬100 借:应付职工薪酬100 贷:银行存款100 老师这样可以吗,不用预付科目直接用银行存款
。因为那个是充值卡,需要充值,所以我建议按我那个处。因为那个是充值卡,需要充值,所以我建议按我那个处理。