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老师,11月红冲了一张发票现在账里面收入是负数,怎么报税

2022-12-08 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 14:33

没有其他的正数发票吗?如果没有的话,你得先把你的付出销售额,如果是销售产品的13%那里填写,你看下你自己能申报了吧。

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快账用户4787 追问 2022-12-08 14:35

有正数发票,但是红冲的金额太大,最终收入还是负数,我们是建筑劳务公司按照简易计税

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:35

你好,那就是3%简易计税,然后附表三里面在填写,你这种情况下不一定自己能申报了,你试一下吧。

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快账用户4787 追问 2022-12-08 14:41

老师,这个是什么情况

老师,这个是什么情况
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齐红老师 解答 2022-12-08 14:42

好,就是因为填写了负数,出现了负数增值税。

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快账用户4787 追问 2022-12-08 14:43

我现在要怎么操作呢,老师

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:46

去税务局申报,带着纸质的申报表、公章。

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:46

附表五第一列你看一下是不是修改不成零。

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快账用户4787 追问 2022-12-08 14:50

附表五第一列不能修改,老师,就是说说出现以上情况,只能是增值税可以是负数附加税就不给退了吗

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:51

你好,可以退,但是你得去参税务局申报,自己申报不了。

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相关问题讨论
没有其他的正数发票吗?如果没有的话,你得先把你的付出销售额,如果是销售产品的13%那里填写,你看下你自己能申报了吧。
2022-12-08
同学你好 直接原分录负数红冲就可以了
2022-12-06
借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税负数
2023-01-12
同学11月份你入账后,12月份是11月份分录的的负数
2023-01-10
你好,你8月认证了,有没有做分录。
2024-11-12
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