你好; 补做即可; 去年应该是怎么做分录的; 我看看怎么来处理
老师您好!之前有一笔分录记错了,将预提成本转到应付账款中少记了一个0,等于是去年利润减少了,今年调整去年的利润,我把它放到以前年度损益调整科目中了,现在借:应付账款 贷:以前年度损益调整 那这个期末如何调整呢?利润又如何分配?
老师,我们公司去年收了一张发票,是成本发票,税务查到,这张发票有问题,让做调整,不能用,怎么做调整呢,是借以前年度损益调整,贷主营业务成本吗?
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,我们收到税局通知写虚开发票,不得作为税前扣除的有效凭据,核增公司成本20万,调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在是做下面的分录吗?老师我借贷方向对吗? 借:其他应付款 20 贷:以前年度损益调整20 借:以前年度损益调整20 贷:未分配利润20
老师,19年有笔款入了成本,在2022年发现对方虚开发票了,稽查局要求做调整,把成本入以前年度调整这个科目,以前年度损益调整不是只涉及费用的而已?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
去年就没记这几笔帐,今年才找出来给我的
但是,开发成本在借方表示增加的吗,我是弄反了吗,老师
你好1; 是的; 我就是看着不对哦 ; 所以在问你 之前应该怎么做的
老师,就是有两比那个测绘费,我今年来的,以前的会计没做。正常是借开发成本前期费用 贷银行存款塞。这个以前年度损益调整应该是借开发成本,贷以前年度损益调整吗
你好; 那就是补做 : 借开发成本 贷银行存款 ; 这样来做 哈
不用以前年度损益调整科目也可以吗
你好; 是的; 这个本身就是开发成本 科目的; 你们这个完工 转开发产品去了吗
对。明年完工就转商品房了
你好; 那你就转; 借开发产品 贷开发成本 ;这样转;
没懂意思哇,老师
意思是 估计到开发成本 去 ; 不涉及以前年度损益调整