你好; 补做即可; 去年应该是怎么做分录的; 我看看怎么来处理
老师您好!之前有一笔分录记错了,将预提成本转到应付账款中少记了一个0,等于是去年利润减少了,今年调整去年的利润,我把它放到以前年度损益调整科目中了,现在借:应付账款 贷:以前年度损益调整 那这个期末如何调整呢?利润又如何分配?
老师,我们公司去年收了一张发票,是成本发票,税务查到,这张发票有问题,让做调整,不能用,怎么做调整呢,是借以前年度损益调整,贷主营业务成本吗?
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,我们收到税局通知写虚开发票,不得作为税前扣除的有效凭据,核增公司成本20万,调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在是做下面的分录吗?老师我借贷方向对吗? 借:其他应付款 20 贷:以前年度损益调整20 借:以前年度损益调整20 贷:未分配利润20
房开老师 请问2020年没发票做了会计做进了开发间接费成本2020年的也没做纳税调整,那么这部分在2022年可以做借:以前年度纳税调整,贷:未分配利润可以吗?还是做相反分录呢?因为影响的不是损益科目是成本科目
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
去年就没记这几笔帐,今年才找出来给我的
但是,开发成本在借方表示增加的吗,我是弄反了吗,老师
你好1; 是的; 我就是看着不对哦 ; 所以在问你 之前应该怎么做的
老师,就是有两比那个测绘费,我今年来的,以前的会计没做。正常是借开发成本前期费用 贷银行存款塞。这个以前年度损益调整应该是借开发成本,贷以前年度损益调整吗
你好; 那就是补做 : 借开发成本 贷银行存款 ; 这样来做 哈
不用以前年度损益调整科目也可以吗
你好; 是的; 这个本身就是开发成本 科目的; 你们这个完工 转开发产品去了吗
对。明年完工就转商品房了
你好; 那你就转; 借开发产品 贷开发成本 ;这样转;
没懂意思哇,老师
意思是 估计到开发成本 去 ; 不涉及以前年度损益调整