你转出的分录正确 是的,这100是不是就要缴纳税款

问题1:进项转出这样处理对吗?1、借:销售费用 100,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 100。2、借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 100,贷:应交税费,未交增值税 100。问题2:这100是不是就要缴纳税款?
就刚才的问题,购买的白酒进项已抵扣现转出,借,库存商品100,贷应交税费进项税额转出100,发票开出就借应交税费进项税额转出100,贷应交税费未交增值税100,月底结转,借应交税费未交增值税100,贷,应交税费应交增值税进项税100,是这样吗老师?
老师 本月进项100月末结转 借 :应交税费 , 转出未交增值税 100,贷 :应交税费 100 进项, 借:应交税费 未交增值税100 、贷 应交税费 转出未交增值税 对吗?
已抵扣的进项怎么转出,借:应交税费,应交增值税进项转出 100 贷方:进项税额100,借:未交增值税100 贷方:进项税额转出100,这样做对不对?怎么平进项税额转出?怎么平进项税
年末结转销项200,和进项300 借:应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷:应交税费应交增值税进项税300 借:应交税费应交增值税销项税200 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税200 借:应交税费待抵扣进账税额100 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税100 这样做分录对吗?
请问老师,业务上临时先出口一台设备急用,这台机器还会还给我们,机器是采购方出的,我们应该不付费,当然就没有采购发票了,不出口退税。报关单上有出口金额,是自动有出口金额,我这边也要申报这笔收入吗?增值税和企业所得税,但是临时出口用一下的机器,客户也不会付钱,挂应收款后面也不会付我司钱(因正式机器未生产好)
老师,我们是建筑施工公司,这边税务局喊填写这些问题,现在企业所得税后续管理开始了,你们把下面这些情况和资料报给我 1.从事行业不属于限制和禁止行业的说明。 2.企业实际从事的行业明细名称。 3.资产总额的计算过程。 4.企业年平均资产总额。 5.从业人数的计算过程。 6.是否是分支机构享受小微优惠 7.企业年平均从业人数 8.企业年应纳税所得额。 请问我应该注意些什么,还有这个资产总额计算过程怎么填,年应纳税所得额是收入总计对吧
公司的经营范围有技术服务,可以开设计服务类发票吗
excel表里有一个竖条,怎么处理掉?
甲方给发农民工工资到员工卡上面,是发了三个月的工资,我是按照发放金额申报个税,还是每个月正常申报
工地的零工可以按照工资薪金申报个税吗
老师,转给分公司的标注了投资款,深圳总公司,南通分公司用来交社保,专利费等,总公司要怎么做账
老师好,租厂房,年租金是120万,先付了20万,那这个摊销是按 20/12 还是120/12 来计算每月的摊销额
老师,你好!2024年9月通行发票现在还可以入账吗?
赤铁矿开票的税率是多少