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老师,请问一下我公司10月开具一张专票,8万9千元,增值税8000元。合计9万多。11月开了红字发票处理。我想问一下关于这笔业务10月会计分录11月会计分录怎么做。

2022-12-09 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-09 10:43

10月,确认收入, 借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税 11月反冲这个凭证

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10月,确认收入, 借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税 11月反冲这个凭证
2022-12-09
您好同学,九月份的时候借应收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费,然后11月份儿的时候 借银行存款,贷。应收账款。
2022-12-26
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
你好稍等我写好发给你
2023-11-20
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