你好同学,要附上的,后面付退回的发票联就行

老师我想问一下,我们开出去发票次月红冲了,然后又重新开具了,那分录应该怎么做,那个客户退回额抵扣联跟发票联应该放在那笔分录后面做附件?
我问下 我忘记了 就是比如我们公司上个月开了张专用发票给对方,然后这个月冲红 重开,那不是原先的发票联和抵扣联要拿回来的嘛,拿回来之后放在凭证后面么
上月开的发票,在这个月已开红字信息和销项负数票,需要让对方寄回原票吗?做销项负数的的凭证时候后面附件需要粘上上月的原发票3联吗?
就是我上个月普票开错了,这个月红冲,那我做凭证的话上个月做分录,后面发票退回了的第二联要附上吗。然后这个月做冲销,到时候后面附件跟第几联啊
老师请问一下 比如我上月开了一张发票、然后 这个月税务那边冲红了、这个月重新开了一份。 这样的话 我做冲红无票收入的时候 只做 这个月开出的这份 还是上个月开出 和税务冲红的都做记账凭证
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
我都没装订呢,就是问退回的那个第二联附到上个月还是这个月,然后我开的销项负数这个两联全部附到这个月凭证后面吗。
你好同学,退回发票付到这个月上,销项负数也是这个月