哈哈,你是一般纳税人的吗?一般纳税人的在附表一有一个未开具发票一栏。 认证发票的时候需要考虑这个无票收入的。

老师,一部分开票,一部分未开票,怎么申报无票收入,第一次操作?还要交消费税的。然后开票收入只有7万多,我认证发票抵扣额时需要把未开票收入计算进去吗?还是说开票收入有7万多,我只需抵扣7万多,交一点增值税就好?
老师你好,工厂有部分厂房出租,收到租户给的租金,合同上约定了,需要开发票需要给税点给我们,人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票,没做租赁收入处理,报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢,是要开发票吗,那就是多一个增值税对吧,还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票,报税时,在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以?不然只有支出,没有收入,是不是不合理?但交税又增加了企业负担
老师,应收账款确认收入需要再交增值税吗,比如这个月开票收入50万,但是主营业务收入有60万有8万的应收确认的收入,还有一部分是未开票收入,请问我申报增值税的时候应该申报多少呢
本月申报了未开票收入。然后我做账的时候怎么做?未开票收入申报的时候是报了个总金额。但是我开票的时候是分好多家开的,是要把每一家的明细都写上吗?不应该是借。主营业务收入未开票贷。应收账款哪一家?应交增值税销项税额是吗,还是说写其他的?
老师好,公司卖出一辆老板挂在公司名义下的车辆,买了不含税收入69万,没有开发票我做了无票收入,申报了增值税并抵扣了,固定资产清理完有营业外收入7万多,这怎么申报,增值税按照69申报的,利润表企业所得税报表,我得按照7万多申报 收入吧?不一致怎么办
您好老师:收到4月已做账发票,6月冲红重新开的发票,金蝶里做发票红字,需要入对方红字发票的号码还是直接入被做红字发票的号码?
老师好,建筑公司可以收挂靠方的加油票吗?如果收了加油票还需要提供什么资料呢?
老师公司发生研发费用,人工及材料,月末结转会计科目
老师 你好 现在开企业管理咨询服务发票该怎么开啊
咨询下去年25年4月开的一张票应该是开重了,现在要红冲,查看了下对方也没有抵扣,这种情况需要怎么处理红冲
请外面的人修理房屋,并收到代扣代缴的个税,入什么科目,谢谢
老师,你好,报老板2025年一次性奖金交的个税,我计提放哪个科目,谢谢
成立一个公司用个人账户收款,和直接不成立公司用个人账户收款哪个风险大?
朴老师你好,现在在线吗
老师,个体户税费种认定里面,没有印花税,他是定期定额核定征收的,如果有合同,还需要申报印花税吗? 其实没有合同,只有一张7万元的运输发票
他也属于销售额的需要算进去
老师,是一般纳税人
未开票的这部分收入我12月份又把发票补开了,到时不会重复申报吗?
你好,到时候红冲你的无票收入,然后再做发票的。
老师,我们报消费税一样的道理吗?我们是白酒复合计征方式,从价计征的收入就是开票收入+未开票收入合计?
你好 是的 是这么做的。
是在这个附表1里面的红色栏填未开票的吧?
对的,是的,是这么做的。