你好; 你开多了 ; 是你多开了发票出去; 还是说按实际开票 只是 你没有进项税抵扣 ;

老师,上个月开了销项票,这个月才能开进项票,那这个月就要多交增值税,有什么解决办法吗?
老师,价外税,这个月多交,下个月少交什么意思啊?每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗?干嘛对方这么跟我说?因为我催他们开进项票进来,我没有进项票就会多缴税,我就不给客户开销项票出去了,说没有发票了
老师好,销项开多了,进项要下月才会进来,有没有什么办法不用交税。
老师,这个月会开很多票出去,进项很少,有什么办法少交税,现在好像没有缓征了吧
老师,进项发票,还没到,销项发票已经开出来了,还跨月了,要交税,有什么办法不用交哪么多税吗
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
进项要下个月才会过来
你好; 那你 也抵扣不了的 ; 你只能先缴纳税费的
以前不是有那种可以 等后面进项来了 可以抵扣之前的
你好;现在 不能这样的 ; 现在是 在缴纳税费之前; 就得先抵扣进项税的
之前的话 是到什么时候这个方法 结束的都
你好 ;之前也是正常要认证后; 才能拿来抵扣的; 没有说 之前 等着进项税来抵扣之前的销项税的
那这个 留底抵欠 可以吗
你好; 可以 ;但是前提是税务局允许你这样操作; 要申请的
是不是正常申报,只要账上没钱,就可以了。
你好 ; 你只能申请延期缴纳 ; 但是你申报产生的应纳税费 还是要缴纳的; 你可以找税务局申请 留底抵欠; 实际中有可以申请; 但是看你税务局允许不
申请的话 是线上申请 还是要去柜台申请的
你好; 可以电子税务局申请; 看你有这个功能没有; 没有的话就得 柜台申请的