申请延期交税,这个月发票到了之后认证之后留底抵欠抵扣

#提问#老师就是我有个公司销售发票已经开出来了,进项发票也已经开出来了,但是进项发票开错了又被他作废了,导致现在已经跨月了,只能把销项税先缴纳了后期留做抵扣了吗?还有没有什么办法?
老师,对方还没给我们成本票,我们已经把销项发票开出去了,现在要交税没有进项抵扣,这个是不是下个月开过来了可以再低呀
老师,价外税,这个月多交,下个月少交什么意思啊?每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗?干嘛对方这么跟我说?因为我催他们开进项票进来,我没有进项票就会多缴税,我就不给客户开销项票出去了,说没有发票了
老师好,销项开多了,进项要下月才会进来,有没有什么办法不用交税。
一般纳税人。本月31日。销项发票已开出。进项发票在下月才能收到。本月要交增值税吗?有什么办法,因为进项确定下月能到?
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
去税局申请吗?会不会查账
不申请 直接不交了 不查
我打电话给税局,说不可以
你好,那留底抵欠的政策是啥没有吗?
附表二里面有一个留底抵欠 那你税务局什么时候既然可以用这个。
什么时间可以用这一个。
留抵欠税填不进去
哦,你税务局那边给你填写的,我知道你填写不了啊。
我去前台申请吗
哪里跟你说的不可以 你去前台去,你这里问的还不一样吗。
我打电话问的,那意思去前台申请,
可以的,可以问一下的。
老师,如果税局同留抵欠税,那是税局帮我们操作对吧
你们单位自己先申报,你有留底的情况下,在下一个月留底,李倩,税务局那边给你填写。
那我先申报,上面的欠税不用管,再去申请留抵退税是吧,
对的,是的,是这么做的。
电子税务局申请吗?有没操做留程,会不会影响公司信用
对的,是的,你直接申报了,然后只需要交附加税就可以的,增值税的先不要交。 影响企业信用等级的。