学员你好, 一、基本税种 1、增值税按销售收入13%/ 6%(适用增值税一般纳税人); 2、城建税按缴纳的增值税的7%缴纳; 3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2缴纳%; 5、印花税: 6、企业所得税
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。2.资料:某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业8月销货物金额(不含税,下同)200万元;购入生产货物的原材料金额150万元,取得了增值1.目的:练习小专用发票;购入送货用三轮摩托车10台,每台金额2万元,取得了增值税专用发票注明价2.资料:某商业20万元;当月提供技术服务收取服务费金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元(1)购进货中国3.要求:计算该企业当期应纳的增值税额。
有个4000万的项目,货物销售,技术服务两类,我想问下,我都有哪些税需要交呢,一般纳税人,小微利企业
我是一般外贸企业,我有一笔业务已经结术,收到了外国客户的钱,我们也把货物发出去了,货物我们有进项发票,外国客户的销售合同报关单我都有,我想问问我要不要开票给外国客户呢?问题2.我需要申报退税吗?如果需要的话什么时间节点申报退税
请问老师 我们是一般纳税人的小微企业科技公司,营业执照上有销售水果蔬菜的项目,请问,如果我们现在有一个业务是销售水果,是否按农产品9%还是按一般货物13%计税?销售农产品是否需要什么资质?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现在要冲减回来,应怎样处理
请问老师个体跨区域开票,是不是不用考虑预交税款的是?
老师外购商品用于直播间福袋赠送,需要视同销售,要不要确认收入结转成本
老师,您好!按流水汇总的发生额和按明细汇总的发生额有差异,会是什么原因?
住房公积金可以取出来吗?
跟税务师事务所签订的土增清算服务合同印花税申报哪个税目
老师好,是建筑工程公司,我在未申报查询里,看见提示有这个报表未申报(图一),这个税款所属期是25年1月1日至25年12月31日,这张报表不是应该26年1月15日之前提交吗?申报截止期是25年10月29日,然后我点了去申报,又出现了图二的画面。请问建筑工程公司是应该在10月29日前提交吗?
单位买的汽车,用上汽金融贷款付了一部分,银行付了一部分,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 长期应付款-上汽金融?
印花税用计提吗老师?还是直接计入管理费用
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:,