您好,可以,这样写是可以的,

请问老师,我收到的进项红字发票,只要没有经过我确认红字信息单,对方就红冲的,说明我没有勾选抵扣,也不存在进项税金转出的情况,是吗?
老师好,我们是家装行业,工地开工买的工地保险,我可以放在工程施工下面吗,等工地竣工了,我再结转到成本中
老师,您好,请问下什么是财务建模?
老师好,老师我们是建筑行业给别人公司开具的劳务费发票,我做应收账款,主营业务收入分录对吗?还是说我应该做成主营业务成本呢
老师,请问我这样成本票的分录和结转成本的分录,是正确的吗?
老师好,可以帮忙解答一下这道题的解题思路吗?里面的实收资本和资本公积,未分配利润都能够成什么影响?
电子发票(增值税专用发票)有抵扣联吗
老师,销售物品,少收了100元,这个做什么科目
老师,有根据财务报表编制现金流量表的课程吗
老师,赠送出纳的课,在哪里看
问题这不是实际七月份的收入
您好,那实际是哪个月收入,原来做过无票收入吗
没有做过无票收入,实际上是五月的收入,但是,五月对方,给我们确定不了金额,只有六月份才可以确定金额
六月份要是能确认金额,那就是六月份的收入。 正规处理就是写补记,六月收入。
然后六月确认收入,但是没有开票,就确认为无票收入。 七月份再开票就写。六月份无票收入开发票。
是不是无票进货了,要暂估入库,无票收入也要及时预估
对,这样处理是正确的。是这样处理。