你好 借:固定资产, 贷:应付账款-暂估

老师,我现在账上有一笔暂估入库的固定资产,当时是没有设备的固定资产暂估,朋友指点让做暂估固定资产入库,一直没有计提,我现在想把这笔暂估冲消掉,请老师帮忙
固定资产暂估账怎么做
老师好,固定资产设备已进场使用,暂付入账,是挂固定资产-暂估?还是应付账款-暂估?
老师请问,固定资产在6月记,借固定资产,贷应付账款,摘要写的暂估固定资产,8月固定资产实际入账,需要去冲暂估吗?分录怎么做呢?
老师,你好暂估的固定资产,发票到了如何做账。
老师,暂估金额以什么为依据
我们公司购买的固定资产,已经到了并使用了,但发票未到
你好,暂估金额,就是固定资产不含税的购买价款
嗯嗯,那老师,我先暂估,待发票到了再冲红,以发票再做即可,是这样吗
你好,是的,是这样的过程
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。