你好 收入1400万 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 收入的5‰=7万,业务招待费13万,发生额的60%=7.8万,纳税调增6万 企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予结转以后纳税年度扣除。 收入15%=1400万*15%=210万,发生额225万,纳税调增15万 公益性捐赠26万,利润总额200万,扣除24万,纳税调增2万 应纳税所得额=200万%2B6万%2B15万%2B2万 应缴所得税=(200万%2B6万%2B15万%2B2万)*25%

某企业为居民企业2019年发生经营业务如下:取得产品销售收入4000万元,发和产品销售成本2600万元,发生销售费用770万元,其中广告费650万元,管理费用480万元,其中业务招待费25万元,财务费用60万元,销售税金40万元,营业外收入80万元,营业外支出50万元,含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,计算该企业2019年度会计利润为多少万元?应纳税所得额为多少万元?2019年度企业应纳所得税额为多少万元?业务招待费调增所得额为多少万元?
国泰公司是一家集团公司,2020年公司本部实现利润320万元,2020年其有关财务核算和经营情况如下:企业当年销售商品1000万元,企业发生广告费180万元,公益性捐赠16万元,全部在企业纳税所得额税前扣除;企业发生了技术研发费、差旅费、办公费共计20万,但无法分清各种费用数额,于是企业全额在税前扣除。业务招待费15万元全部在企业纳税所得额税前扣除;企业所得税率为25%。请计算2020年企业的应纳税所得额为多少?应缴所得税为多少?
夏天公司是一家集团公司,2022年,公司本部实现利润,200万元,2022年七有关财务核算和经营情况如下,企业当年销售商品1400万元,企业发生广告费225万元,公益性捐赠26万元,业务招待费13万元全部在企业纳税,所得额税前扣除:企业所得税率均为25%计算2022年夏天公司的应纳税所得额为多少?应缴所得税为多少?列出计算式子问一下?这题怎么做?
夏天公司是一家集团公司,2022年,公司本部实现利润,200万元,2022年七有关财务核算和经营情况如下,企业当年销售商品1400万元,企业发生广告费225万元,公益性捐赠26万元,业务招待费13万元全部在企业纳税,所得额税前扣除:企业所得税率均为25%计算2022年夏天公司的应纳税所得额为多少?应缴所得税为多少?列出计算式子问一下?这题怎么做?
夏天公司是一家集团公司,2022年,公司本部实现利润,200万元,2022年七有关财务核算和经营情况如下,企业当年销售商品1400万元,企业发生广告费225万元,公益性捐赠26万元,业务招待费13万元全部在企业纳税,所得额税前扣除:企业所得税率均为25%计算2022年夏天公司的应纳税所得额为多少?应缴所得税为多少?列出计算式子问一下?这题怎么做?谢谢~
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录