你好,140得的销项税140/1.09*0.09=11.56万 11.56-2.3还差进项9.26的进项 对应13%的不含税金额就是9.26/13%=71.23万,含税金额就是71.23%2B9.26=80.49

我们是一般纳税人企业,4月份开出专票12万,没有进项,老板让算要多少进项抵扣,这个才不用交增值税,这个怎么计算呢?
老师你好!企业是运输9%税率,本是留底税是2.3万,老板说完开140万发票,问我这个月需要多少进销发票13%的才不用交增值税,怎么算呢?有什么方法吗
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师,税务局不让有留底,让我我之前做的未开票收入填报的,但是税率有13还有6的,分开 填报的,1月份的销售发票两个税率也是分开开的,但是数据对充不了一致,销账13税率比未开票的税额大,6税率比未开票的税额小,总体算的话不用交增值税,但是分开税率的话需要交增值税,老师这个情况怎么操作,还用在认证一张13的进项吗,我现在账上还有进项票
帮我看看这个问题, 1、比方说不含税100万收入,13%发票,13万税金,按2%增值税税负率就是交2万对吗? 2、延续上题,假设不含税100万收入,只交了1.8万,那么有什么办法平衡到2%,报不开票收入?报了不开票收入,交了税,但是收入不就又增加了,税不就又要交多点才到2%了? 3、假设100万收入,交了2.3万元,想平衡到2%又怎么办?报不开票收入不抵扣,不就越交越多了?
老板名下有一家有限责任公司和一个个体户,原来经常用个体户给公司开票,现在个体户税务监管很厉害,请问:有哪些合理避税的方法。
老师 ,进项票票还差多少,这个是怎么算的,能举个例子吗?
个人给别的公司代账,需要在这这家单位申报个税吗?
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录