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麻烦老师看看第四道题如何解答,列出详细过程,麻烦了
麻烦老师看看第四道题如何解答,列出详细过程,麻烦小铃铛老师回答
题目如图 麻烦解答过程详细些
题目如图 放大看清晰些 麻烦解答过程详细些
如图 麻烦过程尽可能详细些 谢谢老师
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
环境保护税,企业得税汇算清缴时,能税前扣除吗
公司收到法人的实收资本。5月份收到的,但是印花税是按季度申报的,是不是等第2个季度报印花税的时候,再按实收资本这个给他缴纳印花税啊? 实收资本这个是按年缴纳的,还是按季度缴纳的?
老师,预付账款有一笔3000多万的工程款,还有一笔个人1万多,还有中石化加油处置卡3万多,这三笔那个需要函证?
像平常发生的招待费,即使有发票,也只能按照发生额的60%扣除吗?
老师,25年补交的24的收入,同时25年补交24的滞纳金,24年纳税调整表里面提示的滞纳金信息,我不用管吧
我公司承制短剧,给甲方开票怎么开呀。需要填这几项:增值税【专用】发票,税率为:【】%,发票科目为【 】
老师,只有发票号码可以查出发票?
已代扣代收,未按规定解缴扣了24分,但是我们企业是对境外支付,所有的代扣代缴税款都是企业自己垫付的,并没有从付款的款项中扣掉,这个还能复评回扣分吗
老师好,请问公司租个人的车辆,个人给公司开什么发票,税率是多少?
1 销售货物开具专票注明销售不含税销售额700 计提增值税700*0.13=91 2 销售货物开具普票注明含税销售额 计提增值税=60/1.13*0.13=6.9 3 管理不善造成损失的 要做进项税额转出 24*0.25*0.13=0.78 4 外购货物取得专票 抵扣进项税=100*0.13=13 本期销项=91+6.9=97.9 本期进项=13-0.78=12.22 本期应纳税额=97.9-12.22
老师那个第三问进项税额转出是不是有点问题 不应该直接24✖️四分之三吗
这里是部分霉烂 霉烂部分要做进项税转出
不是因为管理不善才霉烂变质的吗 题目里面这样说的
是的,管理不善造成的损失部分要做进项税额转出
老师最后一个问题 已经注明的是进项税额本身就是24万 进项税额转出是还需要乘以一个0.13吗
对对,看错了 不用再乘以0.13,直接就是24*0.25