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凭借中信保赔付款回单,可以作为坏账损失的税前列支证据吗?
税务申报时风险提示从业人数和资产总额与之前申报存在差异,中级风险
老师A公司帮B公司交房租,我应该把发票开给谁呢,就按照合同开给当时租房的B公司吗
我们是建筑企业,我们跟甲方签订的材料合同产生的一些差旅费、车费、餐费是入销售费用还是入工程施工这个科目?
2026年1月15日开始核定阶梯扶持方案,所有企业都执行综合税率吗? 年开票120万综合税率0%(免税) 年开票120万-450万综合税率约1.8% 年开票1000万-3000万综合税率约3.4% 年开票3000万-8000万综合税率<8.2%
老师,请问现在账面是亏损,但汇算清缴的时候要调增,因为有些支出没有发票,请问12月份要计提企业所得税吗?
老师,你好, 第四季度需要提交企业所得税吗?
老师我问一下 2024年的成本票假的 这个已经审计出来了 这个怎么办?
老师,外经证预缴的税费在电子税务局中带不出来是怎么回事呀
供应商当期开过来的发票可以抵扣资源税吗?
1 销售货物开具专票注明销售不含税销售额700 计提增值税700*0.13=91 2 销售货物开具普票注明含税销售额 计提增值税=60/1.13*0.13=6.9 3 管理不善造成损失的 要做进项税额转出 24*0.25*0.13=0.78 4 外购货物取得专票 抵扣进项税=100*0.13=13 本期销项=91+6.9=97.9 本期进项=13-0.78=12.22 本期应纳税额=97.9-12.22
老师那个第三问进项税额转出是不是有点问题 不应该直接24✖️四分之三吗
这里是部分霉烂 霉烂部分要做进项税转出
不是因为管理不善才霉烂变质的吗 题目里面这样说的
是的,管理不善造成的损失部分要做进项税额转出
老师最后一个问题 已经注明的是进项税额本身就是24万 进项税额转出是还需要乘以一个0.13吗
对对,看错了 不用再乘以0.13,直接就是24*0.25