学员朋友,稍后为您详细解答
公司申请高新技术企业,对于上市有没有什么作用?
老师,从农户收购中药材,砂仁,要申请开具收购发票。我们把砂仁烤干后卖给制药公司。我们卖干的砂仁免税吗?
国有独资企业董事,是谁任免的?
申请外管证,涉税事项报告完以后,报验,是在特定主体登录那登录进行报验吗,那核销得时候,在哪核销,
老师您好,我咨询一下,公司的货款利息普票可以抵扣税额吗
企业一般帐户的银行印签卡可以提供复印件给付款的客户吗
老师,先计提了一笔劳务费,但是按月进行支付,回来发票是专票,现在转为一般纳税人了,账务怎么处理
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题二,麻烦详细的会计分录指导一下,谢谢老师
借:银行存款 648 投资收益 12 贷:交易性金融资产——成本 600 ——公允价值变动 60(1分)借:递延所得税负债 15 贷:所得税费用 15老师,递延所得税在资产外置后要清零吗?
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。像这种情况麻烦老师详细的会计分录指导一下,谢谢老师
1 销售货物开具专票注明销售不含税销售额700 计提增值税700*0.13=91 2 销售货物开具普票注明含税销售额 计提增值税=60/1.13*0.13=6.9 3 管理不善造成损失的 要做进项税额转出 24*0.25*0.13=0.78 4 外购货物取得专票 抵扣进项税=100*0.13=13 本期销项=91+6.9=97.9 本期进项=13-0.78=12.22 本期应纳税额=97.9-12.22
老师那个第三问进项税额转出是不是有点问题 不应该直接24✖️四分之三吗
这里是部分霉烂 霉烂部分要做进项税转出
不是因为管理不善才霉烂变质的吗 题目里面这样说的
是的,管理不善造成的损失部分要做进项税额转出
老师最后一个问题 已经注明的是进项税额本身就是24万 进项税额转出是还需要乘以一个0.13吗
对对,看错了 不用再乘以0.13,直接就是24*0.25