同学你好 32、借:银行存款10*1200*1.17 贷:主营业务收入10*1200 应交税费-应交增值税(销项税额)10*1200*17% 33、借:应收账款60000*1.17 贷:主营业务收入60000 应交税费-应交增值税(销项税额)60000*17% 33、借:银行存款200000 贷:长期借款200000 34、借:销售费用1000 贷:银行存款1000 35、借:银行存款5000*1.11 贷:其他业务收入5000 应交税费-应交增值税(销项税额)5000*11%
2、1日,收到六纤公司所欠货款80万元。3.2日,向新阳公司购买原材料甲300公斤,每公斤单价11000元;购买原材料丁800公斤,每公斤单价1300元,增值税税率为13%,已经用银行存款支付,材料尚未入库。4.3日,用银行存款支付上月银行借款利息22万元。5.4日,用银行存款支付上月应付电费1万元6.4日,签发现金支票,提取现金30000元。7.6日,用银行存款支付欠新阳公司的货款200万元。8.6日,购买办公用品复印纸,支付现金300元。9.6日,用银行存款支付甲、丁材料的运杂费和装卸费11000元,按购买原材料数量进行分配。10.7日,向珠蓝公司销售数控磨床一台,售价20万元,增值税税率为13%,已开具增值税专用发票,货款上月已经预收。11.7日,用银行存款支付电视台广告宣传费10万元。12.7日,向大广公司销售数控铣床两台,增值税专用发票上注明价款1000万元,增值税税率为13%,收到款项,存入银行。
2)1月2日,销售甲产品给大为公司,数量800件,含税单价2260,款未收;3)1月3日,出纳到银行提取现金用做日常报销,金额为35000元。4)1月6日,杨明出差向财务借款6000元整。5)1月10日,从大为公司采购钢材50吨,单价为990元,增值税率为13%6)1月8日,收到大为公司货款326000元.7)1月8日,以工行存款500元支付财务部办公费。8)1月12日,销售给光华公司库存商品一批,货税款93600元(税率13%)尚收到。9)1月15日,直接购入并交付销售一科使用一台电脑,预计使用年限为5年,原值为12000元,增值税2040,净残值为3%,款转账支票付出,支票号90329,采用“平均年限法”计提折旧。
(31)1月13日,利华公司销售钢板10吨,单价1200元,增值税税率17%,货款已收。 (32)1月14日,利华公司销售给西安高科有限责任公司台秤40台,单价1500元,货款共计60000元。增值税率17%。已开出增值税专用发票,款项尚未收到。 (33)1月14日,利华公司向西安市建设银行借入三年期借款200000元整,已入账。 (34)1月15日,利华公司以转账支票支付广告费1000元。 (35)1月16日,利华公司出租房屋,租金5000元整,增值税税率11%,收到转账支票,已存入银行。
1月14日,利华公司销售给/西安高科有限责任公司台秤40台,单价1500元,贷款共计60000元,增值税率百分之十七。已开出增值税专用发票,款项尚未收到
一月十九日,利华公司销售给西安海天有限责任公司台秤20台,单价2000元,贷款共计4000元,增值税率百分之十七。货已发出并开出增值税专用发票,货款尚未收到
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗