你好看下附表二还填写什么业务了
增值税附表二进项税额转出自动带出的红字信息表进项税额栏和开票系统里的不一样,但如果改成和开票系统上一样的金额又无法申报成功
老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢
税务系统发票统计的销项税额和申报增值税处的销项税额不一致是什么原因
老师,开票系统统计出来的税额,和增值税申报表带出来的税额不一致,有小数尾插是什么原因?
老师,我们增值税申报表跳出的进项税额转出金额和我们财务系统及收到的票金额不一致,上午问了老师,老师说开了红字确认单的就要转出,刚刚查了下,好多开了红字确认单形成的红票都是开票有误,这种情况也需要进项转出吗?这个也算的话那金额大大高于增值税申报表跳出的数
你好,老师 我们公司自己研发了一个软件,老板要做收费项目 3千的培训费 我这边怎么做入库的 入库成本多少呢 以及供应商是挂我们公司自己头上吗 ,要是挂自己的公司头上是不付这些应付款的 我是做内账的
公司转供应商5800元,后面发现对方是骗钱的,没能提供发票和服务,这个账是不是直接处理,要有什么附件做凭证?
老师,我的用友账套里面做账我用了应收利息,但是自动生成的报表没有这个应收利息,只有应付利息,这样我的报表现在不平,怎么办老师
我现在感觉是听了一遍等于没听的感觉有的题目都不懂它考的什么知识点 老师这个我要怎么办
增值税专用发票机械租赁类我是购买方,发票开1%是不是可以抵进项税,我是不是可以让他开13%对
老师银行期初余额怎么做分录
公司是一般纳税人,2020年购进一台设备价税合计69万,已认证抵扣本月以30含税价格出售,请问会计分录如何做,税务申报如何做
老师您好!公司与个人签定合同需要交印花税吗?
老师您好 我们公司有自己的电表其他公司用公户给我们交电费 然后电力公司给我们公司开具发票 我们在以现金的形式给替我们交电费的公司 这样操作可行吗有哪些风险
老师,客户的住宿费的专票能抵扣不,我们公司付钱
附表二就是确认开票金额和系统一致啊
你好,截图你的附表二和主表看一下的
老师你看的到吗
你看下差额是购入的那个发票里面有这个金额
附表二是自动出来的 你查下这个查额
综合服务平台收到负数发票 他应该也有提示的 当时你有收到提示吗
认证平台在出纳那边,我没有看到,我就是想知道这个增值税申报表上的这个进项税额转出,他自带出来的数据是买方上月开的红字信息表税额还是销售方开具红字发票税额,毕竟这个信息表到对方手里还是有时间差的
根据购买方的信息表
我也打电话给税务局咨询了一下,对方也不是很懂这个,说如果数据可以改动那就改我们这的数据,的确表二可以修改,但是我想把这个理解清楚一点
好的,那我就清楚了,谢谢老师
这个数据你修改了,系统申报不了 这个进项转出这边的数据一般不会出错 不用客气 周末愉快
还有个问题想请教一下老师,就是我们在做销售额时产生的销项税是不是要把开具相应税率的销项票找出来附在后面做一张凭证,毕竟税率不一致
借银行或者应收 贷主营业务收入 应交税费 这个放你开的发票就可以
明白,老师。就上面那个问题,您说我如果修改报不了的话,我也没找到差异税率的那张票,那还有其他原因吗?
找你税务局 问下那边你能够给你查下吧 他那边后台应该可以看