你好看下附表二还填写什么业务了

增值税附表二进项税额转出自动带出的红字信息表进项税额栏和开票系统里的不一样,但如果改成和开票系统上一样的金额又无法申报成功
老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”28519.38元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额28377.14元。相差金额142.240000元开票软件红字发票金额28377.14元,申报20栏自动生成的也是28377.14元。这是什么原因?怎么处理?谢谢。
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
税务系统发票统计的销项税额和申报增值税处的销项税额不一致是什么原因
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
附表二就是确认开票金额和系统一致啊
你好,截图你的附表二和主表看一下的
老师你看的到吗
你看下差额是购入的那个发票里面有这个金额
附表二是自动出来的 你查下这个查额
综合服务平台收到负数发票 他应该也有提示的 当时你有收到提示吗
认证平台在出纳那边,我没有看到,我就是想知道这个增值税申报表上的这个进项税额转出,他自带出来的数据是买方上月开的红字信息表税额还是销售方开具红字发票税额,毕竟这个信息表到对方手里还是有时间差的
根据购买方的信息表
我也打电话给税务局咨询了一下,对方也不是很懂这个,说如果数据可以改动那就改我们这的数据,的确表二可以修改,但是我想把这个理解清楚一点
好的,那我就清楚了,谢谢老师
这个数据你修改了,系统申报不了 这个进项转出这边的数据一般不会出错 不用客气 周末愉快
还有个问题想请教一下老师,就是我们在做销售额时产生的销项税是不是要把开具相应税率的销项票找出来附在后面做一张凭证,毕竟税率不一致
借银行或者应收 贷主营业务收入 应交税费 这个放你开的发票就可以
明白,老师。就上面那个问题,您说我如果修改报不了的话,我也没找到差异税率的那张票,那还有其他原因吗?
找你税务局 问下那边你能够给你查下吧 他那边后台应该可以看