你好看下附表二还填写什么业务了

增值税附表二进项税额转出自动带出的红字信息表进项税额栏和开票系统里的不一样,但如果改成和开票系统上一样的金额又无法申报成功
老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢
税务系统发票统计的销项税额和申报增值税处的销项税额不一致是什么原因
老师,开票系统统计出来的税额,和增值税申报表带出来的税额不一致,有小数尾插是什么原因?
老师,我们增值税申报表跳出的进项税额转出金额和我们财务系统及收到的票金额不一致,上午问了老师,老师说开了红字确认单的就要转出,刚刚查了下,好多开了红字确认单形成的红票都是开票有误,这种情况也需要进项转出吗?这个也算的话那金额大大高于增值税申报表跳出的数
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
控股公司和普通有限公司做账报税有什么区别吗
老师 麻烦给一下财税2026 10号公告的资料
公司把自己使用的车,出售,是二手市场开的统一发票,我需要在哪里申报税费?需要缴什么税
员工不需要公司给她上社保,她的工资可以按工资薪酬申报个税吗
一月份专用发票全部认证了,没有抵扣完进项税额完下个月还能继续抵扣吗
个体户需要做账吗? 个体户怎么报税?几个月报一次?
混凝土行业结束3%简易计税,网上说的2026年1月1日之前的还可以用3%这个税率,2026年1月1日以后的才采用13%税率,这是真的?
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
附表二就是确认开票金额和系统一致啊
你好,截图你的附表二和主表看一下的
老师你看的到吗
你看下差额是购入的那个发票里面有这个金额
附表二是自动出来的 你查下这个查额
综合服务平台收到负数发票 他应该也有提示的 当时你有收到提示吗
认证平台在出纳那边,我没有看到,我就是想知道这个增值税申报表上的这个进项税额转出,他自带出来的数据是买方上月开的红字信息表税额还是销售方开具红字发票税额,毕竟这个信息表到对方手里还是有时间差的
根据购买方的信息表
我也打电话给税务局咨询了一下,对方也不是很懂这个,说如果数据可以改动那就改我们这的数据,的确表二可以修改,但是我想把这个理解清楚一点
好的,那我就清楚了,谢谢老师
这个数据你修改了,系统申报不了 这个进项转出这边的数据一般不会出错 不用客气 周末愉快
还有个问题想请教一下老师,就是我们在做销售额时产生的销项税是不是要把开具相应税率的销项票找出来附在后面做一张凭证,毕竟税率不一致
借银行或者应收 贷主营业务收入 应交税费 这个放你开的发票就可以
明白,老师。就上面那个问题,您说我如果修改报不了的话,我也没找到差异税率的那张票,那还有其他原因吗?
找你税务局 问下那边你能够给你查下吧 他那边后台应该可以看