你好看下附表二还填写什么业务了

增值税附表二进项税额转出自动带出的红字信息表进项税额栏和开票系统里的不一样,但如果改成和开票系统上一样的金额又无法申报成功
老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢
税务系统发票统计的销项税额和申报增值税处的销项税额不一致是什么原因
老师,开票系统统计出来的税额,和增值税申报表带出来的税额不一致,有小数尾插是什么原因?
老师,我们增值税申报表跳出的进项税额转出金额和我们财务系统及收到的票金额不一致,上午问了老师,老师说开了红字确认单的就要转出,刚刚查了下,好多开了红字确认单形成的红票都是开票有误,这种情况也需要进项转出吗?这个也算的话那金额大大高于增值税申报表跳出的数
个体户核定征收季度超15万需要缴纳什么税,税率是多少,经营所得税税率是多少,还需要按利润缴纳经营所得税吗?
这是3月份的试算平衡表,我根据丁字账做的,系统也对了一遍数字都对上了,期初和期末的合计都能对上就是发生额额合计怎么对不上呢?
老师 银行回单的 借贷方式是 借减贷增是吧
老师,个体工商户查账征收,申报经营所得,法人需要在手机上下载哪个平台
老师 现收到零售商100万货款农药款 明年才发货 年底如何税务处理
就是删除现在也要先把这事处理完了才能后续删除,社保局等我们提供相关资料,不知道怎么提供,提供什么资料?
公司给个人借款或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
老师你好,我们老板给我签的是劳务合同,工资5000元,我需要缴纳多少钱的个税
老师,个体工商户查账征收,销售维修电动车小门市,没进项,偶尔向外开票,报税成本我怎么填呢
老师,我想问下,现在业务四流合一,真实业务,我们开了发票,客户打了一部分款,剩下一半没有打过来,资金流和发票流不一致算虚开发票吗
附表二就是确认开票金额和系统一致啊
你好,截图你的附表二和主表看一下的
老师你看的到吗
你看下差额是购入的那个发票里面有这个金额
附表二是自动出来的 你查下这个查额
综合服务平台收到负数发票 他应该也有提示的 当时你有收到提示吗
认证平台在出纳那边,我没有看到,我就是想知道这个增值税申报表上的这个进项税额转出,他自带出来的数据是买方上月开的红字信息表税额还是销售方开具红字发票税额,毕竟这个信息表到对方手里还是有时间差的
根据购买方的信息表
我也打电话给税务局咨询了一下,对方也不是很懂这个,说如果数据可以改动那就改我们这的数据,的确表二可以修改,但是我想把这个理解清楚一点
好的,那我就清楚了,谢谢老师
这个数据你修改了,系统申报不了 这个进项转出这边的数据一般不会出错 不用客气 周末愉快
还有个问题想请教一下老师,就是我们在做销售额时产生的销项税是不是要把开具相应税率的销项票找出来附在后面做一张凭证,毕竟税率不一致
借银行或者应收 贷主营业务收入 应交税费 这个放你开的发票就可以
明白,老师。就上面那个问题,您说我如果修改报不了的话,我也没找到差异税率的那张票,那还有其他原因吗?
找你税务局 问下那边你能够给你查下吧 他那边后台应该可以看