借销售费用招待费500➕140/1.09 销售费用差旅费1000 其他应收款2500 应交税费应交增值税进项1400/1.09*9% 贷库存现金

2.9月12日,采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中:飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。写分录
20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费7950元,退回余款50元,其中,飞机票5380元,住宿费198.11元,增值税税额11.89元,公务费1886.79元,增值税税额113.21元,出差补助360元的会计分录
12:31作业详情11.办公室文员李明培训回来,报销差旅费11000元,交回现金500元。其中:飞机票3660元;培训费4245.28元,增值税税额254.72元;住宿费1320.75元,增值税税额79.25元;出差补助1440元。
2.9月12日.采购员李达出差回来.报销差旅费21850元,用现金补付1850元。其中,飞机票10844元(含税,增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元。(机票及住宿费增值税可抵扣)
10月6日-8日采购部业务员张强出差9日回来报销差旅费5600元其中:交通费2000中元(坐飞机来回各半),住宿费200元,餐饮费500元,礼品交际费用500元(其他)。发票(略
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了