您好 就是超过限额的 后面年度可以继续扣除 汇算清缴的时候 表格自带带入数据
老师,企业所得税汇算清缴表单中的 广告费和业务宣传费等跨年度调整明细表 的以前年度累计结转扣除额是什么意思,这个数据是怎么来的
汇算清缴时候广告费和业务宣传费调整潮,累计结转以后年度扣除额什么意思,假如我今年不需要调整这块,那么这个表会把以前结转的,都放在上吗
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
那假如我今年没有,他会带入多少呢, 大概比例
那我意思是不会假如今年这块没有调增,不会一下把所有以后结转的,都结转了,
不会的 按照收入比例扣除 没有收入 当年就不扣除 继续结转下年
有收入80多万今年,,然后是按照收入15%来扣除吗
因为今年没有广告费这块,
今年有收入80多万 然后是按照收入15%来扣除
那就意思不会把所有的都调增,按照收入调增12万是这个意思吧
收入80万 15%扣除比例 800000*0.15=120000 今年能扣除的广告费支出
那这12万不是调增的意思呀,我感觉我有点糊涂了
不是的 比如您广告费发生了15万 那就只好按12万扣除 剩下的3万调增 后面年度继续扣
老师你好,如果广告费没有或者很少,假如发生10万,这允许扣除12万,这怎么办呢
那就按照10万直接扣除就好了啊
不是按12万是吧,我明白了,谢谢老师
不是按12万哈 实际发生额小于扣除限额 就按实际发生额
这种情况,小于的,按照实际发生额扣除,以前累计结转的是不是要减掉10万
以前累计结转?以前年度有多少?
以前也有好多,几百万是有的,累计的,今年是疫情生意不好,所以才这样,没啥广告费,我的意思累计额、如果按照实际发生额扣除,那么累计额是否有变动
比如您以前结转了5万 今年收入80万实际发生了10万 可以扣除今年的10万 前面年度的2万 合计可以扣除12万