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我公司收到10000工程改造款!说是先预付10000元!后面合同签了!开票最后全额开票!我分录应怎么做合适

2022-12-12 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 15:55

借银行存款贷,预收账款,应交税费。

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借银行存款贷,预收账款,应交税费。
2022-12-12
根据权责发生制,全部都做收入,因为你这个完成了,已经借应收账款, 银行存款, 贷主营业务收入,应交税费
2024-02-21
同学你好 0元的直接不用做了
2022-11-28
你好 1、5日,天丰公司与B公司签订供货合同,供货金额30000元,应交纳增值税3900元,B公司预付货款10000元,剩余货款在交货后付清。收到B公司交来预付款10000元存入银行。 借:银行存款,贷;预收账款  分录:2、6日,天丰公司按合同规定,将货物发到B公司,B公司验收合格。A企业应确认对B公司的销售实现,并开出增值税发票,注明增值税为3900元。同时收到B公司补付的货款226000元。 借:预收账款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷;预收账款 
2022-12-13
您好,公司这种情况需要先作废原甲公司的发票,然后冲销原收入200万,分录是借应收账款甲公司红字200万贷主营业务收入红字200万,接着与乙公司重新签合同并开具新发票,确认新收入200万,分录是借应收账款乙公司200万贷主营业务收入200万,这样账面就平了,同时要保留好合同变更的书面证明材料,确保2000000%2B0-2000000%2B2000000=2000000元的应收账款正确体现在乙公司名下。
2025-09-15
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